同學(xué),是按照實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)
老師,我新到一家個(gè)體工商戶的地方上班,我們計(jì)稅是按照定額征收的,并且稅務(wù)局說(shuō)要公司自己做個(gè)賬,怕以后政策需要,讓我們每月開(kāi)發(fā)票別超過(guò)十萬(wàn)就行,但實(shí)際收入超出的部分正常要交個(gè)稅,老板不想交個(gè)稅,如果我繼續(xù)在這個(gè)地方上班,那和老板簽訂個(gè)免責(zé)協(xié)議,這樣可以嗎?免責(zé)協(xié)議有效嗎
老師,我問(wèn)一下,我有一個(gè)員工自己有個(gè)體戶開(kāi)著的,個(gè)體戶有收入,然后我們單位每個(gè)月也有在發(fā)工資的,我們自己公司每月沒(méi)有超過(guò)5000,是不交個(gè)稅的,但他自己的個(gè)體戶有收入,社保又是自己個(gè)體戶上交的,這種情況匯算清繳的時(shí)候要怎么操作
老師你好,我在一間公司上班有取得每月工資收入4500元,一年5.4萬(wàn),也沒(méi)有交個(gè)稅,但是我自己名下開(kāi)了一間個(gè)體戶是負(fù)責(zé)人,想問(wèn)我個(gè)體收入一年是52萬(wàn)收入,成本費(fèi)用48萬(wàn),利潤(rùn)是4萬(wàn),申報(bào)生產(chǎn)所得的時(shí)候減6萬(wàn)不用交稅,個(gè)體戶收入和我工資收入會(huì)合并一齊算的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我名下有個(gè)個(gè)體工商戶,核定征收的,每季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)個(gè)人所得稅起征點(diǎn),我每個(gè)月還在公司上班,公司每月給我報(bào)的有個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)有影響嗎?
老師,我請(qǐng)教一下 1,核定征收的個(gè)體戶超市,季度30萬(wàn)免征,但是這個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn),是按31萬(wàn)交稅還是按超過(guò)的1萬(wàn)交 2,以前沒(méi)超過(guò)的季度是系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)稅,那超過(guò)了是不是要自己申報(bào) 3,自己申報(bào)還需要做匯算清繳和工商年檢嗎
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊(cè)農(nóng)業(yè)相關(guān)合作社或者公司,現(xiàn)在注冊(cè)資金需要實(shí)繳了嗎?
老師,土地的面積3萬(wàn)平米,廠房占地1萬(wàn)平米,整個(gè)土地的三通一平費(fèi)用,按面積比例分?jǐn)偟綇S房的建設(shè)成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國(guó)外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為116萬(wàn)元,繳納關(guān)稅11.6萬(wàn)元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額
企業(yè)所得稅匯算清繳中,投資性房地產(chǎn)折舊要按20年折舊嗎?
請(qǐng)問(wèn)這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)員工出意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司現(xiàn)在要紙質(zhì)版資料,做賬的話需要留下什么紙質(zhì)版的憑證?剩下的給保險(xiǎn)公司!現(xiàn)在資料有醫(yī)院發(fā)票,病例,個(gè)人的付款記錄,住院整個(gè)的費(fèi)用明細(xì),還有拍的片子和出拍片結(jié)果的單子等等,基本所有紙質(zhì)資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級(jí)變成M級(jí)是什么原因?都是按時(shí)申報(bào)納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個(gè)旅游費(fèi)是有發(fā)票的,還要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下差額費(fèi)率累進(jìn)法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬(wàn),客服收的服務(wù)費(fèi)按46650來(lái)拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個(gè)按什么原理來(lái)拆分的
企業(yè)給員工上下班補(bǔ)助的車(chē)費(fèi)或者就是憑票給報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)怎么處理呢