您好, 是不是自動(dòng)清卡了呢
你好!上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
你好!上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
老師,我這邊匯總上傳的時(shí)候顯示非征期不支持匯總上傳或本期匯總信息已成功清卡,是已經(jīng)清卡完成了嗎?我看稅盤狀態(tài)鎖死日期還是這個(gè)月。
老師我想問(wèn)一下上報(bào)匯總成功,4月份征期清卡失敗:上報(bào)匯總信息或當(dāng)前處于非征期。金稅盤資料:鎖死日期是6月1日,匯總資料顯示有。這是什么情況
增值稅專普票匯總上傳失敗,原因:該版本非征期不支持匯總上傳或者本期征期匯總信息已成功清卡
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
在哪里能查到是否清卡成功
這個(gè)您方便給我截圖看一下。
顯示這個(gè) 是不是已經(jīng)清卡成功了
對(duì),有這個(gè)提示應(yīng)該是已經(jīng)成功了,你們是不是小規(guī)模納稅人?
老師 你看看這個(gè) 是清卡成功了嗎
成功了匯總報(bào)送日期五月起就行了