你好,你可以把明細發一下嗎,或者分錄明細
老師,您好!我們公司上個月底有留抵稅額,這個月結轉進項和銷項后,留抵稅額變成貸方余額了,這個我要把這個留抵稅額轉到別的科目嗎?我下個月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?
老師我想問下我如果公司收到一張發票待認證,那我分錄就是,借:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),貸:銀存或者應付嘛,如果后面我又認證了又轉入進項稅額,那就沖銷待認證科目了嘛,那后面如果我進項稅額又轉出了,那我是借:庫存商品,貸:應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出),那這樣的話,那個進項稅額就還包含了轉出這部分啊,這個怎么弄的呢
您好老師,我們單位前年取得一張走逃發票,9月份進項稅額轉出后繳納這部分增值稅了,下個月又通知需要轉入這部分進項稅額增值稅,作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進項稅額轉出,并且繳納了。這一系列的轉出又轉入,又轉出后,我的進項稅額轉出有余額,這個該如何把科目進項稅額轉出沒有余額呢
老師,請問一下,賬上有進項稅額轉出借方有余額,怎么給他平賬啊?這個余額是這樣產生的,上月有一部分進項稅額轉出,但是又認證了幾張發票,就沒有交稅,所以進項稅額轉出有余額了
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉讓股權了,未分配利潤有點高應該咋樣調整
請問老師,魚苗免稅嗎
公司年收入700萬,貸款2500萬,一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調整嗎
老師,服務合同里寫明對方公司的差旅費我司付,現在對方公司要請款,差旅費這一部分怎么開票給我司,謝謝!
老師,企業A吸收合并企業B(100%控股),相當于承擔B所有的債權債務,后期被吸收合并公司申請注銷,A公司會計及稅務處理怎么處理,A公司的章程會變更嗎,會涉及到未分配利潤分配的問題嗎,個稅及企業所得稅,對A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態下還計提企業所得稅嗎
老師,個體戶定期定額征收,我在稅務系統哪里面可以查到額度是多少呢
#老師#,公司購買汽車,入固定資產,4s店給予優惠2.5萬,我們實際支付25.68萬,但收到的機動車發票含稅價是28.18萬(249380.53+稅32419.47),這中間的差價如何處理,請教會計分錄
老師,請問去年4季度的季度所得稅和年度匯算有些區別,要更正季度所得稅嗎