你好,你銷售額超過30萬的話才可以這么做,如果不到30萬的話,第一行和第三行的普通發票不要填寫,填寫到第十欄里面,第一行也不包含這個普通發票
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
小規模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師您好!小規模普票免稅,增值稅表1是填在第10行小微企業免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額
小規模納稅人申報增值稅第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數了 也不能手動填寫怎么辦
小規模納稅人申報增值稅第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數了 也不能手動填寫怎么辦
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農民那里取得的無法取得發票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學實習生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續費后轉到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導致24年折舊是負數,現在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿易公司的增值稅稅負多少?
普票不用寫,只寫專票寫在第二行就行,交多少寫多少嗎?我們有開1%的還有開3%的
對的 第二行 按不含稅的銷售額
嗯嗯,好的,如果超過30萬就是把收入都寫上,按3%還是1%交稅?
對的,是的,普通發票的都是按照1% 專票的開的1%按1% 開的3%按3%
我還是有一塊兒不明白,我今天把那個增值稅的那個寫上之后,但是它第一行可能還是得寫上,我就給填上了,等于是填的專票的不含稅的銷售額,但是它擠下出來的數是都是按3%,但是我那個算的那個稅費,但是我們不是有1%的和3%的,它最后交稅的時候是不是應該分開,或者是我把那個1%開的,那個應該按照1%的稅率去交,那我應該把那個數減下去,我是不是應該再給它減免的地兒,給它寫上。
普通發票不需要交稅的,第一欄到第八欄不要填寫。
我提交企業所得稅時提示這個 我就不敢申報了[捂臉] 我這樣填對嗎 我這樣填完了,提示不對
你好,第一行沒有填寫到。
第一行第二行這一樣的數對吧 18行寫扣掉的2%
對的,是的,是這么做的。
那我企業所得稅,季度申報 提示的那個有影響嗎 我申報提示這個
你好,這個是增值稅的,一打開增值稅主表保存,然后再去打開附表二。