2月下旬統(tǒng)計1月考勤后發(fā)工資,但社保扣的卻是2月的,請問2月份做工資表表頭應(yīng)該寫幾月? 答:工資表表頭 1月 因為發(fā)一月工資
老師,我們做賬做工資是1月份做賬發(fā)放12月工資,計提1月份工資,社保是當(dāng)月繳納,當(dāng)月計提。那我12月份工資表上代扣個人社保費用,應(yīng)該寫1月份社保費用,還是12月份社保費用?
老師請教下,正常情況下發(fā)放幾月份工資就扣對應(yīng)幾月份的社保吧(不考慮特殊情況補繳),比如3月10日發(fā)放2月份工資,2月份工資表就扣的是2月份的社保款,有的公司是2月的工資扣3月份的社保款,這種不嚴(yán)謹(jǐn)吧不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制預(yù)扣了,謝謝
社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保,但是做分錄的時候,是1月份發(fā)放12月份的工資,那社保也是扣的12月份的社保,上調(diào)的基數(shù)做一筆,其他應(yīng)收款。1月份計提的社保是12月的,2月份計提的社保是1月?
老師,1月工資當(dāng)月發(fā)放.2月才扣社保款的,請問做一月份賬的時候1月工資計提和發(fā)放之后,交社保的是賬務(wù)是不是2月做?
老師好,公司當(dāng)月發(fā)上月工資扣本月社保,工資表里的應(yīng)發(fā)工資實際是上月數(shù),社保是當(dāng)月數(shù)。例:2月下旬統(tǒng)計1月考勤后發(fā)工資,但社保扣的卻是2月的,請問2月份做工資表表頭應(yīng)該寫幾月?寫實際考勤工資月份1月?還是繳納社保發(fā)放工資的2月?謝謝~ 如何做計提和發(fā)放的分錄?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務(wù)協(xié)議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關(guān)減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營補充信息存貨流動資產(chǎn)流動負(fù)債經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,年初所有者權(quán)益營業(yè)利潤,怎么填寫?
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網(wǎng)頁里做好篩選條件之后,導(dǎo)出來數(shù)據(jù)之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應(yīng)收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結(jié)轉(zhuǎn)需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經(jīng)提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務(wù)信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
因為社保現(xiàn)在規(guī)定是當(dāng)月交當(dāng)月 而工資 是發(fā)上月,你們工資推遲了一個月發(fā),用的考勤也是上月。 這個沒有關(guān)系。很多企業(yè)都是這樣。
計提社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
還有一筆計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
先計提再發(fā)放工資
繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸:銀行存款
老師,那工資表表頭就是2023年1月,在1月做計提和2月發(fā)放的時候都附這張工資表?個稅是在3月申報,本期收入是1月工資收入,社保是2月,這樣錯月沒有關(guān)系嗎?
那工資表表頭就是2023年1月,在1月做計提和2月發(fā)放的時候都附這張工資表 答:是的。就是這張人事做的工資表 發(fā)工資的時候還有銀行回單放記賬憑證后面。
個稅是在3月申報,本期收入是1月工資收入,社保是2月,這樣錯月沒有關(guān)系嗎? 答:您2月發(fā)了錢 3月申報個稅的時候,就報2月發(fā)錢的那次。 稅務(wù)不講月份的,反正您這個月發(fā)了錢,下月就申報這個月發(fā)的。
我又回憶起來了我上個公司就是這樣的。 原因在于老板推遲一個月發(fā)工資。
1月做計提分錄,摘要寫計提1月工資 借管理費用 貸應(yīng)付工資 -工資、社保、公積金 2月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 老師,個人代繳社保屬于其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收?個人繳納的社保,公積金,個稅都由公司承擔(dān),分錄也是這樣做嗎?
個人代繳社保屬于其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收? 答:我一般做 其他應(yīng)付款-社保個人部分 有些會計也做 其他應(yīng)收款-社保個人部分。 最后繳納就沖平了。 您覺得其他應(yīng)收款好理解 可以做:其他應(yīng)收款。
個稅分錄: 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 繳納個人所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
公積金 也分 單位部分和個人部分 ,公積金和社保計提和繳納分錄一樣。
其他應(yīng)付款好像更好理解,看有的做其他應(yīng)收,所以問問您。老師,員工個人繳納的社保,公積金,個稅都由公司承擔(dān),不從工資里扣,都加到工資,分錄也是這樣做嗎?
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 貸:其他應(yīng)付款-公積金個人部分 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 社保公積金個人部分 個稅都是從工資里面扣的。
老師,員工個人繳納的社保,公積金,個稅都由公司承擔(dān),不從工資里扣,都加到工資,分錄也是這樣做嗎? 答:您要公司承擔(dān)嗎? 社保公積金 個人部分 個人所得稅都是要個人承擔(dān)答。
公司都承擔(dān)也是這個分錄。這是正規(guī)分錄的 公司都承擔(dān)只不過把工資表 應(yīng)發(fā)工資 變大 ,但是從賬上來說看不出來。
是的,都由公司承擔(dān),交納分錄仍然寫借其他應(yīng)付款 個人社保公積金個稅 這個分錄嗎?
是的 公司都承擔(dān)也是這個分錄。這是正規(guī)分錄的 公司都承擔(dān)只不過把工資表 應(yīng)發(fā)工資 變大 ,但是從賬上來說看不出來的。
我們的會計分錄怎么做 都是有規(guī)定的,不能說公司想怎么操作 就怎么做的。
雖然由單位全額承擔(dān),繳納時仍做分錄:借應(yīng)付職工薪酬-單位社保公積金單位 借其他應(yīng)付款-個人社保公積金 應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款,
這個人要到手拿多少萬,那他的社保公積金個人部分和個稅的那一部分就加到應(yīng)發(fā)工資里啊,把應(yīng)發(fā)工資變大。
我們平時跟公司談的多少錢都是應(yīng)發(fā)工資數(shù)。所以扣完了個稅、社保和公積金的個人部分之后就到手,沒有那么多錢的。
這個人如果跟公司談要到手拿多少錢,那他所有的繳納的個人部分 就得加到應(yīng)發(fā)工資里面。
會計分錄最好 不要動,不然如果有誰過來查賬,就發(fā)現(xiàn)賬做的很奇怪。
雖然由單位全額承擔(dān),繳納時仍做分錄:借應(yīng)付職工薪酬-單位社保公積金單位 借其他應(yīng)付款-個人社保公積金 應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款, 答:是的 我們做賬要按照準(zhǔn)則做,所以您現(xiàn)在學(xué)的會計書上的那些做賬分錄就都是準(zhǔn)則規(guī)定的分錄。
老師,可以再問您一個分公司記賬的事嗎?異地分公司沒有業(yè)務(wù)收入,總公司打款到分公司銀行賬上,用來發(fā)工資交社保公積金,打的這些款不需要分公司還,分公司應(yīng)該如何做分錄?
異地 您分公司是獨立核算的吧
如果不要還 分公司做收入才行,不然做往來就要還錢。
對,是獨立核算,做收入?老師您能寫一下分錄嗎?如果是收入還要交所得稅?那要改成非獨立核算就不用交稅了嗎?
你是異地的分公司。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》的相關(guān)規(guī)定,以及在實務(wù)的操作中;在異地設(shè)立分公司,是獨立核算.
要開發(fā)票做收入才能不還錢 如果做往來肯定要還錢的。 而且這個異地的分公司是要獨立核算的。
老師,分公司怎么做收入分錄?借銀行存款,貸什么呢?如果做了收入還需要交所得稅嗎?分公司沒有業(yè)務(wù),也沒有發(fā)票。
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入。
總分之間 服務(wù)費 咨詢費 什么的都可以。
但是不需要還錢就要開票。獨立核算可以開發(fā)票。
老師,做主營業(yè)務(wù)收入 還要做應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅嗎?分公司也是按照上面那些分錄做計提是嗎?老師可以加您嗎?有問題還像您請教咨詢?
做主營業(yè)務(wù)收入 還要做應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅嗎? 答:是的 要開票 肯定要交增值稅
分公司做賬一樣的哦。 您把它當(dāng)作正常公司來做。
這個APP我也不知道怎么操作。 我用會計答APP。 您問的時候 可以艾特一下我。@