你好 之前自動的吧 還有前兩個月都是不需要誰報增值稅
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報了就直接導入?yún)R總明細去申報,就直接跟增值稅申報一個頁面里,但是上月我們進去電子稅務(wù)局去申報增值稅的時候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
我想請問一下一家小規(guī)模公司2022年一月份注冊的一月份開支了三十萬的發(fā)票今年二月份在給他清卡的時候uk盤自動清卡了但是打開電子稅務(wù)局卻沒有要申報的信息這是正常的嗎
老師,好。公司是小規(guī)模,上手交接的時候,沒有交接開票盤,但是我們一直申報的時候都能申報過去,都是零申報,可以說是從來沒抄稅清卡,今天給航信打電話,說我們的盤一直是正常的,我們是河南的,電子稅務(wù)局3月份升級了。這個月才顯示沒有抄稅,這是怎么回事
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師,好。這都幾年了。
你好,我沒有看懂什么意思啊?
是我們買人家的公司,他們有開票盤,沒給我們交接,我們也一直申報好多年了。一直沒抄稅清卡,但是一直逗能申報?為什么呢?
你好,人家是不是自己抄報稅清卡了 你問下對方
已經(jīng)全部交接給我們了
不抄稅清卡,稅局專管員會鎖盤嗎
會 自動的 和誰沒關(guān)系