同學,你好 之前的分錄,做負數分錄
增值稅費用發票21年已經入賬,但是23年紅沖了,作為付款方如何做賬
21年有一筆10萬預付款,22發票沒收到,而且發票不會在給我們開了。22年這筆費用做了稅務調增,賬務未處理。請問23年這筆預付賬款怎么調平?已經提供服務,是不是做到成本就可以了,23年會算清繳不需要在調增了?
去年收回來的進項發票稅號錯了,但是去年已經入賬,今年叫了供應商沖紅重開了,我收到這張發票如何做賬
我們是現代服務業的一般納稅人,員工21年底出差取得了航空公司開具的普通發票1萬元,已經記賬入了差旅費了,但是23年才符合增值稅加計抵減政策,那21年的差旅費1萬元23年還可以做增值稅加計抵減嗎?
請問我公司有一張90000的電子發票忘記在12月份紅沖了,但賬上已經做了紅沖,目前去年賬目已經結轉,請問這樣在本月申報增值稅的時候如何處理呢?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
但是跨年了
同學,你好 這個不要緊