你好;那你之前報無票收入報稅沒有?
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當月對方把這筆錢轉進我們賬戶了,10月的時候對方說他們當時轉的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當時收到款的分錄給您發一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師好!我們收到的貨物已錄原材料,可是對方沒有發票開來,現在我們想把賬做平算了,請問老師分錄該怎么做?
老師,查往來賬款的時候發現2016年有一筆付款沒有收到發票,經核實銷售方已經開票給我們了,是我們自己把票弄掉了,一直掛著,請問怎么平這筆賬呢?
老師,比如有筆業務是19年發生的,當時給銷售方對公轉賬,走的預付款但是實際銷售方給開發票了只是沒給我們,現在他們把19年發票給我了我怎么做賬?這張19年發票還能用嗎
老師我們14年有一筆返點打到對方單位,一直沒開票,我們做其他應收款貨銀存,今年查帳發現對方一直沒開票,對方同意開票,51618,但是要我們把6%的稅點匯給他們,我們可以匯,但是我們應該怎么做帳呢,這個稅點對方也不會開發票
老師,專票未認證,可以入帳嗎?算成本發票嗎
企業所得稅匯算清繳,補繳了企業所得稅,應該怎么入賬
個體工商戶有稅法要求一定要開基本戶嗎?開票一定要公對公嗎?
老師,我們要上系統,打算用產品的個數來分配料工費,但是這個產品的重量不一樣,生產一個產品時間也不一樣,這樣可以嗎?弊端是啥?
本單位合同蓋章后掃描用PDF格式傳給對方打印出來簽字蓋對方章,用拍照方式傳回,請問這個合同具有法律效力嗎?
如果后期收到的發票會計沒有調減 只是把賬調平 那出納開具的發票不是虛開了嗎
公司招聘銷售人員,剛來一天覺得不合適給了一天的工資,沒有勞動合同,這種短期員工工資怎么做賬,走銷售費用呢還是管理費用呢
老師你好,請問什么是安措費?
以前年度專項資金使用有誤,需要調整支出,調整今年的公用經費作為以前年度專項經費支出使用,如何調整賬務
老師,前期賬有兩年沒做了,我是補的籌備期間的賬嗎?營業后的賬要做嗎?還是直接做我接手后的就可以呢
沒有報老師
你好;? 那你趕緊補報哈 ; 到時你沒有及時報;會罰款的; 進去足處理? ?
那我這個月報稅的時候無稅收入報進去嗎?
你好;? ? 是的; 一起報進去哈??
哦,那進賬進來發票他們寄丟了,這種怎么處理?然后相關業務經理也已經辭職了,沒法跟對方取得聯系
你好; 你能找到銷售方瑪 ; 能的話; 就讓銷售方給你發票復印件蓋章給你??
找不到,很多還是2018年的
找不到的話; 就匯算調整處理?
分錄怎么做,我直接做營業外支出嗎?稅額照樣抵扣?
你好;? 匯算調增哦 ;? 你之前掛了什么科目的
我還沒做,這次抵扣我把抵扣抵掉了了,怎么做做不來了
那你描述下業務內容;? 具體是好久發生的;? ? 描述好; 我寫分錄看看?
好的,有費用的,我抵扣系統看到一些酒店的發票,京東買東西的發票,具體內容無從落實,因為18年我沒經手,然后公司內部調整后,也無處可問,有個材料發票名稱是什么什么電纜公司,應該買的是電纜,這些發票,都是18-19年的
意思你是想把這些成本費用都入賬; 然后吧進項稅拿來抵扣是嗎; 你啥準則的;? 你要有發票和支付依據做支撐的; 不然你沒發貨合理入賬的
小企業會計準則,小微企業
付肯定付出去了,都是網銀付的
你好;? 借庫存商品或者原材料; 進項稅 貸 應付賬款或者銀行存款 ;? ? ?借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款或者其他應付款?
前面是材料的分錄,后面是費用的分錄對嗎?
是的; 費用就一起做的 (你注意摘要描述清楚即可? )