您好這個車間備件是干嘛用的,以后生產用嗎還是籌建階段使用了。
單項選擇題1.不屬于所有者權益的項目是()A.法定盈余公積B.資本溢價C.債權人權益D.未分配利潤2.資本溢價是指()A.投資人繳付的出資額大于注冊資本的差額B.企業發生的財產溢余C.投資人的注冊資本大于繳付的出資額D.企業接受的捐贈3.屬于短期借款的是()。A.固定資產投資借款B.更新改造借款C.科研開發借款D.生產經營周轉借款4.屬于生產經營期間發生的長期借款利息費用,應記人()科目。A.長期待攤費用B.在建工程C.財務費用D.銷售費用5.購入機器設備所支付的增值稅,應()。A.記作進項稅額予以抵扣B.計入所購固定資產成本C.記作已交稅金予以抵扣D.計入企業經營成本6.不計提折舊的固定資產是()。A.閑置的房屋B.融資租入的設備C.臨時出租的設備D.已提足折舊仍繼續使用的設備7固定資產清理結束后,應將凈損失轉入()科目。A.管理費用B.制造費用C.營業外支出D.營業外收入8.在外購材料業務中,()情況產生了在途材料。A.貨款付清,同時收料B.付款在前,收料在后C.收料在前,付款在后D.根據合同規定,預付貨款9.銀行匯票的付款期為自出票日起()。A.半年B.一年C.三個月D.一個月
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現在買了軟件回來,打算從第一筆業務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業的實操 ,發票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師 ?就是說,工廠已經籌建完成,但是調試機器期間,原材料也買了,機器也轉了,這些費用放哪里 還沒正式投產 但是也是按照投產后的生產東西了,只是不賣,在試驗吧 然后你說我固定資產到底該不該折舊, 有時候生產出來不合格又去調機器改造 又有在建工程了
希望解答一個題目不考慮增值稅,企業所得稅率25%1.收到投資者投入的銀行存款80000元,機器設備一臺,價值70000,原材料價值10000元2.向新華工廠購入甲材料25000元,貨款尚未支付,材料尚在運輸途中3.倉庫發出材料17000元,其中用于A產品生產15900元,用于車間修理機器1100元4.開出現金支票,通過當地政府捐贈20000元給希望工程5.通過銀行支付當月水電費800元。其中車間500元,管理部門300元6.出售給惠華公司A產品20000件,每件售價18元,貨款全部通過銀行收到7.結轉銷售A產品的成本,每件10元8.購買辦公用品500元,用現金支付9.開出轉賬支票,支付廣告費80000元10.月末計算工資。生產A產品的工人工資為58000元,車間管理人員工資為10000元,行政管理人員工資為16500元11.計提本月固定資產折日6000元,其中車間固定資產折日5500元,管理部門固定資產折舊500元12.結轉收入13.結轉費用14.計算應交所得稅15.將所得稅費用轉入本年利潤16.將本年利潤轉入利潤分配要求:編制所有會計分錄和利潤表
老師,麻煩你幫我看一下我們這個表格的第一點,它的這個固定資產,它是指比如說我現在學校有很多棟樓,然后這些樓已經可以轉入固定資產的那些東西對不對?但是,比如說我有一棟圖書館,它已經驗收了,支付了80%的款項,然后嗯,我們已經轉入固定資產了,然后是按他80%的填到上面這個固定資產的地方,那下面的這個在建工程這個地方又該填多少金額呢?在建工程這里就填圖書館的20%嗎?還是說就直接不填嘛,而且我想問一下他,這個東西是從我的賬上去選嘛,就是從我的系統賬上去查嘛,然后還有這個呃,機械設備和這個交通運輸設備、交通設備、交通設備就是指那些車吧,那機械設備是指哪些呢?是所有機器運轉的都是呢,還是只是說一些通用設備呢。
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社??鄣氖前l放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
工廠籌建期間車間購買的機械零件用在機械上,都是車間用,籌建階段使用,現在完工,投產啊,還能使用,轉在那個科目還合適老師
我覺得記入長期待攤費用就行