你好; 繳納增值稅和附加稅以及印花稅和 個稅的??
老師你好,我想咨詢一下,我們公司(小規模納稅人)流轉村民的地現在臨時出租給其他公司用作堆土,對方公司要求開具發票,我們公司貨物勞務那個要開哪個編碼,不動產租賃嗎?
老師:咨詢一個事情,我們公司是做光伏發電的,現在要從農民手中租一片土地來建造光伏發電,我們付款給農民,農民是不是要去稅務局給我們代開發票
我們私企電力有限公司,施工一個項目,要占用農民的土地,會賠償他們地上種的農作物和使用他們的土地和占用一小部分土地,這種我們怎么能取得發票抵扣,農民都不開票,如果讓他們去稅局代開票,要涉及哪些稅種,多少稅率
老師,我們跟村民小組租的土地用于建設農產品的一個展廳,他們給我們代開發票需要交多少稅
老師,我們跟村委會簽的土地使用合同,用來建設農產品體驗館,然后合同寫把這個款付給村民小組賬號,那么這個發票找誰開
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
增值稅稅率是多少,村民小組有要交個稅?
你好; 個人增值稅按5% ;附加稅按增值稅的12%減半; 印花稅按千分之一減半;? ? 如果是個人租賃給你 就是有個稅; 如果是 集體的? 沒有個稅哈?
這個是村民小組,他們有個組織機構代碼證
那就是繳納企業所得稅、??增值稅按5% ;附加稅按增值稅的12%?印花稅按千分之一
稅務局說沒有企業所得稅?
如果你們地方不征收; 你就不管所得稅即可? ?
好的,那如果太多稅率了,這個我們稅費也不承擔就去不得發票,到時審計這個影響大嗎,這個是政府的項目
你好; 如果政府項目;確實? 沒有這方面稅費的; 去開票;最終不影響的?
就是租用的土地種植,還有租用土地建設了一個農產品展館,這些幾十萬都沒有發票沒有影響嗎。還是最好要求公司花幾萬稅費去取得發票
你好;? 沒有發票 你匯算調增處理; 最好是有發票 ;? ??
我知道要調增,就是這影響大嗎,畢竟跟政府掛鉤的項目,審計會過嗎
大額的調增;? 影響大的; 到時可能引起稅務局關注你們; 查賬的?
畢竟話幾萬拿這個發票停虧的金額太大
你好; 那就 影響大哈; 你審計那邊可能也過不了的?
審計一般根據什么審呢,不是很多就這兩項沒有發票
你好; 一般會看你業務內容; 審核發票 和銀行 和你們的申報數據; 以及業務真實性這些的?
那沒有發票就不能出審計報告了嗎?審計不通過是怎么理解呢
你好1;? ?到時可能審計會讓你們出說明的 ;? ? 正常業務都要有發票的; 你們還得跟審計 說明情況??