同學你好 對的 直接調增就可以了
20年年終匯算清繳的時候固定資產一次性加計扣除了,原價是495992.97,累計折舊64715.73,納稅調增金額為431277.24,可是平時做賬的話還是每個月在正常折舊,21年度的匯算清繳,固定資產是不是應該調增,調增的這個金額怎么得來?
以前年度一次性扣除的固定資產,今年的匯算清繳是不是在5列稅收折舊額里面把本年正常計提的折舊減去,然后得出的納稅調整金額就是這個固定資產今年計提的折舊
老師好,固定資產去年加計扣除已經在匯算清繳的時候全部扣除了。但是今年賬面上還是每個月計提折舊的,那明年做今年匯算清繳的時候是不是要把今年折舊的部分調增繳企業所得稅呀?
500萬以下固定資產在年度匯算清繳時一次性稅前扣除了,但是會計做賬每月都要正常計提折舊,那第二年,季度預繳企業所得稅時,會計每月計提的折舊費用還正常稅前扣除嗎? 還是剔除去呢?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?