企業(yè)管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 貸應(yīng)付賬款 不報(bào)銷的這一部分,你再紅沖借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) dai應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工拿來(lái)的發(fā)票報(bào)銷金額超過(guò)公司規(guī)定,報(bào)銷時(shí)按公司限額報(bào)銷,會(huì)導(dǎo)致付款金額和發(fā)票金額不一致,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬,對(duì)報(bào)稅和匯算清繳有影響嗎
老師您好,員工報(bào)銷開(kāi)的發(fā)票金額實(shí)際上公司不給報(bào)銷那么多,因?yàn)楣居邢拗茊T工報(bào)銷只能在一定的金額內(nèi),超出就不報(bào)銷,那這發(fā)票和多出不報(bào)銷的金呢?要怎么入賬
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在,主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒(méi)發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報(bào)銷單跟發(fā)票內(nèi)容也不一致,這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在,主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒(méi)發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報(bào)銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致,這種有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),
老師,給員工報(bào)銷油費(fèi),給的發(fā)票是240,但是我們只能給他報(bào)200,超出部分不報(bào),那多出來(lái)的金額怎么記賬
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
銷項(xiàng)稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師,開(kāi)具的費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票金額20.53元,實(shí)際支付20元,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬也是20元,多出的0.53元需要處理嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,報(bào)匯算清繳的時(shí)候,有些貨物去年12月份付了款沒(méi)開(kāi)發(fā)票,到目前都沒(méi)開(kāi),供應(yīng)商是想等后面貨多了一起開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這種成本需要調(diào)增嗎?
員工公積金錄入,現(xiàn)實(shí)存在相同證件號(hào)碼,這是什么情況呢
5月剛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,能在報(bào)4月增值稅的時(shí)候勾選么?
老師,我是子公司被另一個(gè)子公司收購(gòu),收購(gòu)后注銷,賬上掛的往來(lái)賬,合并報(bào)表需要去稅務(wù)報(bào)備嗎
請(qǐng)問(wèn)教育服務(wù)業(yè),一般納稅人增值稅6減3,申報(bào)時(shí)是填簡(jiǎn)易征收嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶的,之前買了一個(gè)人的社保,后來(lái)沒(méi)有買了,但是只做了減員,請(qǐng)問(wèn)這樣有問(wèn)題的嗎?執(zhí)照還沒(méi)注銷的,只是沒(méi)有什么業(yè)務(wù),那社保需要去注銷嗎?不注銷有問(wèn)題的嗎?
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。