同學您好,假設你開票是普通發票,季度只要不超過30萬,增值稅是免得。
我們是個體工商戶,這個月要開鋼材發票140萬,應該交多少錢的稅?多少經營所得?沒有費用發票
老師你好,我是個體工商戶,我付錢給供應商,我不需要票,對方給我開了普票,我沒進賬,稅局會查嗎,查了有什么后果?
老師,個體工商戶開的發票怎么報稅?也按所開發票的增值稅來報稅嗎?30萬以下免稅?那個稅按什么標準來報?我們這的個體戶好像都沒在報個稅啊?
老師,請問個體工商戶有開公賬有收支,但是沒有開出和開進來的發票,也沒有費用票,需要做賬么?
我們個體戶季報開票45萬,基本沒有成本費用發票,工資也沒有,是查賬征收方式,我們這個季度給個稅之生產經營所得是不是需要按30%交
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
個體工商戶的生產經營所得的個人所得稅計算方法應納稅額=應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數=(全年收入總額-成本、費用以及損失)×適用稅率-速算扣除數。
加上您的成本為0,那么帶入公式,(30-0.5*本月的月份)*20%-1.05就是您需要繳納的個稅。 比如現在是3月,就是3*0.5
印花稅30萬乘以萬分之三,以上就是您需要繳納的稅金
老師能按300000來給我算一下嗎?
帶入給我算一下
把算式列出來給我看一下
同學您好,算式就是這個,個稅: (30-0.5*本月的月份)*20%-1.05就是您需要繳納的個稅。 比如現在是3月,就是3*0.5 印花30*萬分之三