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a公司與習酒供應商有往來未結清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結算(新公司給供應商開了發票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候實際少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬

2023-03-26 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-26 23:02

同學您好,1、新公司給供應商開具發票需要確認收入,借:應收賬款 貸:主營收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 2、需要按照原價100萬計入采購成本,少支付款項沖銷a公司往來 3、可以做相關成本費用,進項抵扣

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快賬用戶8962 追問 2023-03-27 07:19

老師2、3能寫出具體分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-27 08:20

同學您好,2、借:庫存商品/原材料/費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款 其他應付款-a公司 3、借:主營業務成本 應交稅額-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應付賬款。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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