同學你好,稍等我看下
甲(購買方)乙(供貨商)簽銷售合同,乙(購買方)丙(供貨商)簽訂銷售合同(稅票也是丙開給乙,乙再開給甲) 現有一批物品,甲公司直接從丙公司拉貨,實則要經過乙公司,但是丙公司業務員的失誤,出庫直接寫給了甲公司,但丙公司入庫寫的是乙。 乙公司也把稅票開給了甲。 丙公司這個要怎么辦,甲公司不會和他簽合同,而乙公司收不到稅票也不給丙公司貨物錢
汽車掛靠業務公司,汽車掛靠入我公司時收到開具購買方是我公司名下機動車銷售統一發票或二手車交銷售統一發票,但我公司只收取車輛的掛靠服務費用的,沒有實際經營車輛,我帳上沒有作計提成本處理,但幾年后掛靠車輛遷出,我公司要開具發票給新購買方遷出車輛,請問我該如何作帳務處理呢?
乙公司是汽車銷售企業,從甲公司購入車輛然后再做銷售,一直從甲公司購入車輛,后期甲公司給乙公司開具的銷售折讓發票,賬務怎么處理
乙公司是汽車銷售企業,從甲公司購入車輛然后再做銷售,一直從甲公司購入車輛,后期甲公司給乙公司開具的銷售折讓發票,乙公司賬務怎么處理?為什么問題不能接著提問呢?
乙公司是汽車銷售企業,從甲公司購入車輛然后再做銷售,一直從甲公司購入車輛,后期甲公司給乙公司開具的銷售折讓發票,乙公司賬務怎么處理
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎