你好? 是提供服務(wù) 還是? 銷售這個(gè)技術(shù)了??
老師好,我們公司接了個(gè)技術(shù)開發(fā)的單,但是公司沒有技術(shù)開發(fā)這項(xiàng)服務(wù),能否接進(jìn)來然后再轉(zhuǎn)包給別的公司做,這樣的話怎么開票,合不合理
老師,請(qǐng)問,個(gè)人承包了我公司一個(gè)工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方要結(jié)款,他就找了一個(gè)設(shè)計(jì)公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣能行嗎?
給客戶做技術(shù)服務(wù),然后發(fā)現(xiàn)他的設(shè)備需要換,客戶從我這里買了設(shè)備,我該怎么開票,是一部分開技術(shù)服務(wù),另一部分開銷售設(shè)備嗎?能不能都開技術(shù)服務(wù)費(fèi)?稅率不一樣,然后我也沒有入庫(kù)出庫(kù)記錄
老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,我們公司研究了一項(xiàng)技術(shù),然后把這個(gè)技術(shù)出售了,也就是技術(shù)開發(fā)服務(wù)費(fèi),這樣的話怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
要做今年的社保繳費(fèi)基數(shù), 去年有員工休產(chǎn)假,休假5個(gè)月,休假期間工資是0,產(chǎn)假期間也居家辦公了, 這個(gè)員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬(wàn)元, 他的平均工資是5萬(wàn)元/7個(gè)月, 還是5萬(wàn)元/12個(gè)月?
企業(yè)所得稅匯算時(shí),可以主動(dòng)提出不享受小微企業(yè)所得稅減免政策嗎?不享受減免企業(yè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)用未分配利潤(rùn)對(duì)另外一個(gè)公司進(jìn)行投資,那么出去的未分配利潤(rùn)的錢需要交個(gè)稅后在投資嗎
請(qǐng)問 客戶讓開去年1月份發(fā)票,我們已經(jīng)報(bào)完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購(gòu)買汽車給的優(yōu)惠返還應(yīng)該計(jì)入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補(bǔ)企業(yè)所得稅,23年收入2300多萬(wàn),利潤(rùn)287萬(wàn),已預(yù)交企業(yè)所得稅14.8萬(wàn)。現(xiàn)在客戶愿意再補(bǔ)一萬(wàn)左右的企業(yè)所得稅,我要調(diào)增多少利潤(rùn)?現(xiàn)調(diào)增的企業(yè)所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購(gòu)買的一臺(tái)汽車,現(xiàn)在怎樣才能當(dāng)時(shí)購(gòu)車的發(fā)票呢?
老師代賬公司把個(gè)稅做到其他應(yīng)付款對(duì)嗎
老師,業(yè)務(wù)以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺(tái)上買預(yù)付卡付錢,A平臺(tái)打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發(fā)布在A平臺(tái)上,B公司只是起到一個(gè)類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務(wù)費(fèi),給C公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。同時(shí)B公司還要給少部分客戶開具預(yù)付卡不征稅發(fā)票,問題如下:1,B公司收到A平臺(tái)的錢都轉(zhuǎn)給C公司后,應(yīng)收應(yīng)付科目能否對(duì)沖 2,B公司給客戶開的預(yù)付卡發(fā)票,這部分科目怎么記呢?
商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的毛毯,文具等樣品,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適
銷售這個(gè)技術(shù)
你好? 單位原來賬上記的是無形資產(chǎn)對(duì)不對(duì)??