你好; 按季度去報的;? 可以彌補哈; 你查賬的話可以彌補虧損的?
你好,老師,這次企業(yè)所得稅季報時,企業(yè)明明有以前年度虧損,但是申報時,報表第九行的彌補以前年度虧損沒有自動顯示金額,
企業(yè)所得稅申報用了以前為彌補虧損?還需要計提寫分錄,比如說這次企業(yè)所得稅是20萬,用以前未彌補的虧損20萬不繳納稅費還需要計提企業(yè)所得稅?
老師,合伙人有多處經(jīng)營所得,有虧損的話,最后經(jīng)營所得匯總申報,是按在合伙企業(yè)的分配比例后的金額彌補虧損嗎?還是全額?
有限合伙企業(yè)經(jīng)營所得稅多久申報一次?這次虧損了,下次會彌補虧損嗎?
請問:合伙企業(yè),合伙人法人企業(yè)85%股權,另一個合伙人自然人15%股權,上年度虧損,在申報今年個人經(jīng)營所得稅B表時,有利潤,是否可以彌補以前年度虧損?如果可以彌補以前年度虧損,公司整體利潤就是虧損。 合伙人法人企業(yè)是否也需要申報個人經(jīng)營所得稅? 合伙人自然人是否可以享受以前年度虧損,就不交個人經(jīng)營所得稅了?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
合伙企業(yè)一般是查賬還是核定的?
你好; 看你稅務局核定;? ? 如果能準確核算; 查賬的? ’
可以申請為一般納稅人嗎
你好; 可以的; 你要考慮到有足夠的進項稅 發(fā)票來抵扣哈??