借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬(wàn)免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入。是這樣嗎?
老師您好我是湖北十堰地區(qū)的,我想注冊(cè)農(nóng)業(yè)相關(guān)合作社或者公司,現(xiàn)在注冊(cè)資金需要實(shí)繳了嗎?
老師,土地的面積3萬(wàn)平米,廠房占地1萬(wàn)平米,整個(gè)土地的三通一平費(fèi)用,按面積比例分?jǐn)偟綇S房的建設(shè)成本中嗎?
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年5月從國(guó)外進(jìn)口一批音響,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為116萬(wàn)元,繳納關(guān)稅11.6萬(wàn)元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額
企業(yè)所得稅匯算清繳中,投資性房地產(chǎn)折舊要按20年折舊嗎?
請(qǐng)問這道題分錄是怎么做的?
老師您好,請(qǐng)問員工出意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司現(xiàn)在要紙質(zhì)版資料,做賬的話需要留下什么紙質(zhì)版的憑證?剩下的給保險(xiǎn)公司!現(xiàn)在資料有醫(yī)院發(fā)票,病例,個(gè)人的付款記錄,住院整個(gè)的費(fèi)用明細(xì),還有拍的片子和出拍片結(jié)果的單子等等,基本所有紙質(zhì)資料都在。謝謝老師
老師,您好,信用等級(jí)變成M級(jí)是什么原因?都是按時(shí)申報(bào)納稅的
老師,公司安排員工去旅游,這個(gè)旅游費(fèi)是有發(fā)票的,還要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下差額費(fèi)率累進(jìn)法拆分是按照什么原理拆分的,比如553萬(wàn),客服收的服務(wù)費(fèi)按46650來(lái)拆分的,分的100+400+53=553,我都不知道這個(gè)按什么原理來(lái)拆分的
企業(yè)給員工上下班補(bǔ)助的車費(fèi)或者就是憑票給報(bào)銷,賬務(wù)應(yīng)怎么處理呢