你好,攤銷(xiāo)了,就需要在期間費(fèi)用欄次填寫(xiě)
老師 就是公司計(jì)提到管理費(fèi)用的社保費(fèi)用,填寫(xiě)匯算清繳A104000期間費(fèi)用表填在哪里
公司承擔(dān)的社保部分是記在管理費(fèi)用的,這個(gè)金額在填寫(xiě)匯算清繳期間明細(xì)表的話,需要填寫(xiě)在A104000 哪里?
老師好,我在做匯算清繳,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下的保險(xiǎn)費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi)等,需要在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里填寫(xiě)嗎?
老師,匯算清繳A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中,管理費(fèi)用中的五險(xiǎn)一金 、福利費(fèi)具體填在A104000哪行
老師下午好!匯算清繳A104000期間費(fèi)用明細(xì)表,14行的保險(xiǎn)費(fèi)用包括哪些?
老師,銷(xiāo)售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過(guò)了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營(yíng)地址,稅務(wù)里還沒(méi)變更過(guò)來(lái)請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫(xiě)分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開(kāi)票不超30萬(wàn)。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開(kāi)票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開(kāi)教材發(fā)票沙子分類(lèi)編碼和分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票
沒(méi)有攤銷(xiāo)呢,這月剛做攤銷(xiāo)
你好,沒(méi)有攤銷(xiāo),自然就不需要填寫(xiě)的?
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
那么長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下的招待費(fèi)需要調(diào)增嗎
你好,如果攤銷(xiāo)計(jì)入了管理費(fèi)用,就需要調(diào)增的?
還沒(méi)攤銷(xiāo)呢,之前咨詢(xún)的老師說(shuō),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下的招待費(fèi)需要調(diào)增
你好,沒(méi)有攤銷(xiāo),就不需要調(diào)增的?