同學,你好 按照13%來繳納
老師,我們買的二手車,當時二手車發票也不能抵稅款,那現在我們的二手車又賣了,我們用不用交增值稅?會計分錄該怎么做??
老師我們是一般納稅人,當時買的二手車,開的二手車交易發票,不能抵扣,現在車賣了,增值稅怎么交?我們按幾個點交?用不用去稅局備案
老師,我們當時買的二手車開的二手車交易發票沒有抵扣增值稅,當時我們賣車的時候不知道可以按照簡易計稅,按13%繳納增值稅。現在還可以修改之前的報表按照3% 減按2%。簡易計稅嗎?
老師,我想問下我們賣了一輛二手車當時是二手車市場開具的發票,不能抵扣進項稅,現在我們按什么繳納增值稅呢,這輛車賣了58萬
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當時買進來的二手車不能抵扣進項,是二手車市場給我們開具的發票,我們是21年買進來的,現在繳納增值稅按多少繳納
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證
不能簡易征收嗎按2%
同學,你好 你之前買車,沒有增值稅發票嗎??應該是有增值稅發票的
當時是二手車交易發票,不能抵扣的
當時是在二手車交易市場開的二手車交易發票,我們只做了固定資產,沒有抵扣增值稅
同學,你好 購入時不能抵扣且沒有抵扣進項稅的固定資產,銷售時按簡易計稅,適用3%減按2%交增值稅,只能開具增值稅普通發票.
我們賣車的時候也是二手車交易市場替我們開的二手車交易發票,我們自己沒有開
同學,你好 你有收入,就需要繳納增值稅
那這個用不用去稅局備案,報稅的是時候怎么選擇簡易計稅申報
同學,你好 不用備案 增值稅一般納稅人購入車輛時沒有抵扣進項稅額的,在增值稅申報表附表一中將車輛銷售額填入按3%簡易征收的欄次計算銷項稅額,在主表中按3%計算銷項稅額,在應納稅額減征額填寫1%的那一部分稅額。在減免稅申報明細表減稅性質代碼及名稱選擇對應的已使用固定資產減征增值稅財稅政策,并填寫減稅發生額。
老師,我還想問一下,我們這個車賣了5萬,那我到時候填銷售的時候是不是50000 ÷1.03×0.03。
同學,你好 銷售的時候是:50000/1.03
老師我表達有誤,我減免的金額是不是50,000÷1.03×1.01。
50,000÷1.03×0.01, 輸錯了剛才。
同學,你好 嗯嗯,是的