您好,同學,當期指的是當年的數(shù)據(jù)哦
你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應(yīng)納稅額”÷當期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
外貿(mào)出口退稅企業(yè),我申報增值稅的時候,一整個月的報關(guān)單按照當月1號的匯率折算,還是按照報關(guān)出口日期的當天匯率計算申報增值稅收入呢
想問一下昨天的報稅課 有一個問題 算增值稅稅負率 當期應(yīng)交的增值稅/當期不含稅銷售收入 這個當期指的是什么時間?是去年一年的嗎?還是說上個月的呢?
請教老師一個問題, 稅負=(銷項-進項)/當期含稅銷售收入 實際繳納的增值稅=銷項-進項-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
老師,問一下,增值稅留抵退稅這個報表,那個同期全部銷售額是填寫哪個期間的,上面有個營業(yè)收入是指上年,還有一個是特定行業(yè) 時間是2022.4-2023.3月 有一個增值稅銷售額,我們是制造業(yè),下面就是同期全部銷售額這個是指2022.4-2023.3的這個期間的全部銷售額嗎?
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我報稅算這個進項抵扣 用這個稅負今年的還沒有出來全部的銷售額跟所要交的增值稅,我應(yīng)該怎么算呢?
同學,您要算什么呢?
稅負? 算勾選進項稅額?
是抵扣增值稅進項稅額啊