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想問一下昨天的報稅課 有一個問題 算增值稅稅負率 當期應(yīng)交的增值稅/當期不含稅銷售收入 這個當期指的是什么時間?是去年一年的嗎?還是說上個月的呢?

2023-03-22 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 18:02

您好,同學,當期指的是當年的數(shù)據(jù)哦

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快賬用戶7734 追問 2023-03-22 18:04

我報稅算這個進項抵扣 用這個稅負今年的還沒有出來全部的銷售額跟所要交的增值稅,我應(yīng)該怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 18:09

同學,您要算什么呢?

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快賬用戶7734 追問 2023-03-22 18:12

稅負? 算勾選進項稅額?

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齊紅老師 解答 2023-03-22 18:14

是抵扣增值稅進項稅額啊

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您好,同學,當期指的是當年的數(shù)據(jù)哦
2023-03-22
你好,同學,是的,你這樣理解是對的。
2021-08-11
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-07-01
你們辦理留抵(增量)退稅的期間是2022年4月至2023年3月期間,因此需要填寫這期間的銷售金額。
2023-04-17
你好,同學如果不明白增值率的話就用前面的公式就可以了。
2020-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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