實(shí)際繳納的增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方發(fā)生累計(jì)額
老師, 增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售收入 這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 含進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣稅額嗎?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,稅負(fù)率是不是用我實(shí)際需要繳納的增值稅額(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=實(shí)際需要繳納的)/不含稅的銷售額
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。建筑企業(yè),涉及到增值稅預(yù)繳,計(jì)算增值稅稅負(fù)是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)月開票金額還是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳)/當(dāng)月開票金額?
請(qǐng)教老師一個(gè)問題, 稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)期含稅銷售收入 實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
實(shí)繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網(wǎng)做公示就好呢
老師,法人讓我統(tǒng)計(jì)一下4月份的成本進(jìn)項(xiàng),看一下可以報(bào)銷多少金額,我怎么查下
老師,請(qǐng)問下怎么知道我們單位是不是小微企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達(dá)標(biāo),要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現(xiàn)在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費(fèi)用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發(fā)我一個(gè)嗎?
我想問一下,三角抵賬協(xié)議,和借款協(xié)議需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問我們給對(duì)方開了一張10萬的發(fā)票,對(duì)方退貨5萬。紅字發(fā)票申請(qǐng)單是誰申請(qǐng)?我們給開負(fù)數(shù)
稅務(wù)局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)付款了,也沒有退款。請(qǐng)問要怎么做賬務(wù)處理?相關(guān)分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿(mào)公司購進(jìn)價(jià)和銷售價(jià)差太大有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,稅務(wù)有一個(gè)房產(chǎn)土地稅?是什么稅?