你好!這2個分錄都是要的啊
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業務收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經過下面的分錄 2. 借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:銀行存款 貸:應收賬款?
銷售產品600件,單價1200元,銷項稅額122400元,貨款及稅款當即收存銀行。借:銀行存款:720000貸:主營業務收入:597600應交稅款:122400借:銀行存款:842400貸:主營業務收入:720000應交稅款:122400這兩個分錄哪個是對的?
收到某公司一筆工程款存入銀行,記賬 借銀行存款 貸應收賬款-某公司? 或者 借銀行存款 貸主營業務收入? 這兩種記法區別在哪?
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
老師,當月銷售產品,當月收款,是要分兩筆分錄寫嗎?1、借:應收賬款 貸:主營業務收入 2、借:銀行存款 貸:應收賬款
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
只寫一個行不行 之前問其他人銀行收到貨款 只說借銀行存款 貸應收賬款
你好!你如果只寫一個,要借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費
沒有開票的收入 貸主營業務收入 應交稅費 是要自己算應交稅費嘛
你好!是呃,是要自己算
什么情況下是 借銀行存款,貸應收賬款
你好!你做了你上面第二個分錄的情況下
那如果開票未收到款:借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅費 后面又收到款了:借銀行存款,貸應收賬款 是不是這樣做分錄的】
你好!是的,就是這個意思
還需要這樣嘛:借銀行存款 貸主營業收入 應交稅費
你好!你分2步就不需要這樣了
1、那如果開票未收到款:借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅費 后面又收到款了:借銀行存款,貸應收賬款 是不是這樣做分錄的 2、無發票 銀行收入:確認收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 直接按這樣寫分錄就完事了唄 是不是
您好!是的。后面這個只要1步。因為直接收到錢了
好的謝謝 之前問別人的老師 給的答案都不一樣 把我都搞糊涂了
老師 我還想請教下 我公司員工部分是計件的 那申報個稅的時候是按真實的申報 還是調整至5千左右申報
您好!老師只能說,不按真實的報都違法。至于企業如何選擇,就自己決定
代收款14萬 收1個點的費用,其他都退還 具體怎么寫分錄
您好!借銀行存款,貸,其他應付款,主營業務收入,應交稅費
主營業收入是1個的費用嘛!那應交稅費是哪個金額
您好!稅費是根據收入的比例來的