你好借預付賬款41834.86 應繳稅費-應交增值稅-進項稅3765.14 貸銀行存款45600 然后按照月份攤銷計入管理費用就可以
老師。6月份支付2.3月份廠房租金,沒收到發票怎么做賬
廠房和設備出租,6月先開了含稅發票9萬,后7月收到租金,分錄怎么做
老師,今年1-6月份房租都是暫估的,然后七月份收到租金發票,怎么做帳的呢
老師,支付廠房4-6月租金45600,然后收到租金發票不含稅41834.86,稅3765.14,怎么做賬
老師,3月份付1—6月的廠房租金24000塊,4月收到專票,按全責發生制原則,我改怎么做分錄?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
水電費租房,房東名字無法開公司名稱發票,開油票報銷合理嗎?老師指導一下,謝謝
老師,填年報時,自動帶過來的人數和資產還需要改動嗎
老師異地預交增值稅,科目怎么做。
知道毛利率和固定成本和變動成本,怎么求保本營業額
老師,請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致,是必須回去改第四季度的報表,是嗎?