贈(zèng)送的算進(jìn)去 減免的是給折扣的可以減去 贈(zèng)送的也需要視同銷售
老師,是這樣兒的,就是說(shuō),那個(gè),我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì),后來(lái),然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說(shuō)那個(gè)嗯,就是庫(kù)存,然后盤庫(kù)存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢,然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說(shuō)這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說(shuō)那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說(shuō)這部分錢走流水,然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè),就是。沒把他,沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖幔沁@個(gè)房租分?jǐn)偂K牛习鍥]有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬(wàn),就按30萬(wàn)來(lái)核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說(shuō)這個(gè)月下了30萬(wàn)的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說(shuō)的來(lái)核算,庫(kù)存原料和當(dāng)月原材料庫(kù)存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫(kù)數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫(kù)存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬(wàn),當(dāng)月銷量就是15萬(wàn)-10萬(wàn)成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤(rùn),下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬(wàn)完成。問(wèn)題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫(kù)單,如果按會(huì)計(jì)的方法來(lái)核成本的話,沒有出庫(kù)單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來(lái)接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過(guò)賬,都是我給他提供的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤(rùn)表 ?唯一的就是原材料是倉(cāng)庫(kù)提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說(shuō)我給他說(shuō)的利潤(rùn)不對(duì),說(shuō)的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫(kù)計(jì)算利潤(rùn) ?因?yàn)殚_始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫(kù)存的,他的意思是收入減去支出加庫(kù)存(庫(kù)存年底減年初)就是利潤(rùn),這樣計(jì)算出來(lái)跟利潤(rùn)表上的利潤(rùn)會(huì)一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒到也是庫(kù)存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師餐飲業(yè)我算毛利率時(shí),我把贈(zèng)送,減免的減去,按照實(shí)際收入來(lái)算,可是廚房老師老是說(shuō)贈(zèng)送是老板送的,和我們沒關(guān)系,應(yīng)該減去贈(zèng)送的成本,這樣購(gòu)進(jìn)的原材料就少了,我覺得不能這么做,可我又說(shuō)不通
辭職人員有重新回來(lái)工作,個(gè)稅信息采集從業(yè)日期怎么填寫
我每個(gè)月把收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后根據(jù)勾選認(rèn)證的金額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額后月末又應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
您好老師,我想咨詢一下,就是如果我公司員工工資8000申報(bào)社保的時(shí)候,從她一入職就要安8000的基數(shù)給她交保險(xiǎn)是嗎?
公司買酒用于職工聚餐可開專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)是啥意思?
連鎖餐飲法人名下有很多門店,個(gè)人所得稅怎么申報(bào)
老師我們剛升一般納稅人,給餐飲開的還是普票,那我進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,都糊涂了,普票開出去也有13個(gè)點(diǎn),9個(gè)點(diǎn)的
老師,請(qǐng)問(wèn)中餐廳的工資怎么分科目,財(cái)務(wù)和行政屬于管理費(fèi)用,前廳人員和后廚人員屬于銷售費(fèi)用,對(duì)不對(duì),運(yùn)營(yíng)副總和后廚行政總廚屬于什么
律師的賬咋做,記賬分錄
老師,納稅總額是科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)數(shù)借方發(fā)生額嗎
但你算毛利率時(shí)不是(收入一成本)/收入嗎,這個(gè)收入就是實(shí)際收入呀,要是把贈(zèng)出去的菜再加上,那么收入不是多了嗎
對(duì) 你贈(zèng)送出去也得視同銷售的 所得稅上需要做收入
內(nèi)帳也是這樣嗎
員工餐怎么處理,是做員工福利還是成本
內(nèi)賬可以這么做的 也可以不算收入 只算成本
那贈(zèng)出去的,還需要減去成本嗎
需要 這個(gè)屬于你們的支出
員工餐怎么處理
做福利費(fèi) 廚師的屬于成本 其他的前臺(tái) 服務(wù)員銷售費(fèi)用 后勤的屬于管理費(fèi)用
如果你贈(zèng)出去的需要減成本,會(huì)計(jì)憑證怎么寫
內(nèi)賬借j主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 應(yīng)付職工薪酬 累計(jì)折舊 外賬借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料 應(yīng)付職工薪酬 累計(jì)折舊
老師為什么廚師的算成本,不能算費(fèi)用呢
那你做出一道菜原材料調(diào)料燃油費(fèi)水電費(fèi)房屋的折舊還有廚師的人工費(fèi)不都是嗎?他屬于人工費(fèi)里面的
上面那個(gè)贈(zèng)出去的寫應(yīng)付職工薪酬,累計(jì)折舊是什么意思
這一道菜里面應(yīng)付職工薪酬工資 加累計(jì)折舊廚房里面的設(shè)備折舊費(fèi)
老師我把贈(zèng)送加到收入里,那么這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料 應(yīng)付職工薪酬 累計(jì)折舊