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老師,請問月末應交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發生銷項稅額5000元,我是借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)10000貸:應交稅費未交增值稅10000借:應交稅費應交增值稅銷項稅額5000貸應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)5000如果我在有進項8000,月末我在結轉到應交稅費未交增值稅這個科目里,也就是借:應交稅費進項稅額8000應交稅費轉出未交增值稅5000貸:應交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發生銷項稅額該怎么做分錄,求解!

2023-03-17 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-17 17:57

你好;? 你之前做結轉即可 ;? 借? 銷項稅 5000? ;,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000 貸進項稅8000? ? ;這個是次月的結轉分錄 ;? 然后? 做 :借? 應交稅費-未交增值稅3000貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000? ; 這樣應交稅費-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?

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你好;? 你之前做結轉即可 ;? 借? 銷項稅 5000? ;,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000 貸進項稅8000? ? ;這個是次月的結轉分錄 ;? 然后? 做 :借? 應交稅費-未交增值稅3000貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000? ; 這樣應交稅費-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?
2023-03-17
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
這是計提增值稅的分錄
2025-03-01
你好,不抵扣是對的。抵扣就不需要納稅。
2021-07-03
對的,是的,這幾個一塊做一個憑證里面就可以
2023-12-09
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