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我公司是 一般納稅人,上月留抵稅額5000,上月結轉增值稅借:應交稅費-未交增值稅5000,貸:應交稅費-轉出未交增值稅5000,本月銷項稅額20000,進項稅額8000,分錄這樣寫對嗎,是借:應交稅費-應交增值稅銷項稅額20000 ,貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額8000,借:應交稅費-轉出未交增值稅12000,借:應交稅費-轉出未交增值稅12000,貸:未交增值稅12000,怎么把留抵的5000在分錄體現出來呢

2022-12-21 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 11:44

你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的

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快賬用戶3023 追問 2022-12-21 11:47

上期留抵稅額本月怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-12-21 11:52

本月就不用做了,直接看余額明細的余額。

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快賬用戶3023 追問 2022-12-21 11:56

如果公司只有進項,沒有銷項,月底需要結轉增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-21 12:01

你好,需要的需要結轉體現留底。

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快賬用戶3023 追問 2022-12-21 12:04

分錄是這樣嗎?借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額,還需要再做一筆分錄嗎?借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-轉出未交增值稅,這樣兩個分錄都需要做嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-21 12:05

是的,第一個分錄就可以的,轉出未交增值稅,在借方有余額表示留底就可以的,可以不用結轉到未交增值稅,你需要抵扣的時候再結轉到未交增值稅就可以了。

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你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
你好;? 你之前做結轉即可 ;? 借? 銷項稅 5000? ;,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000 貸進項稅8000? ? ;這個是次月的結轉分錄 ;? 然后? 做 :借? 應交稅費-未交增值稅3000貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000? ; 這樣應交稅費-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?
2023-03-17
是的,是這樣賬務處理的
2021-06-04
你好,不抵扣是對的。抵扣就不需要納稅。
2021-07-03
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
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