同學你好 原分錄負數紅沖
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
我方是經銷商,銷售商品內有獎券,消費者拿獎券到客戶處兌商品實物,客戶會將獎券匯集退給經銷商,以沖減其應收賬款的方式,經銷商將獎券返給廠家,以成本價沖減貨款方式。1.請問經銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營業務收入 貸:應收賬款,經銷商返給廠家的記賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎券銷售價與成本價之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價差損失如何做分錄?
老師你好,公司正常發的貨退回來了,需要退款。退貨分錄我是沖減的借:應收賬款(負數)貸:主營業務收入(負數)退款分錄我該怎么做分錄借:什么貸:銀行存款
老師您好,我們公司是商業企業,銷售出庫時我做賬的分錄是,借:應收賬款,貸:主營業務收入。昨天客戶退貨一部分回來公司了,請問現在退回來的貨是怎么做分錄?,謝謝老師
@悶悶老師,客戶的退貨,做的分錄,是借:主營業務收入 貸:應收賬款?對嗎?那退貨回來的,是不是還要做一筆分錄,借:原材料 貸:主營業務成本,對嗎?謝謝
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
我知道是負數紅沖,但是在實務中分錄是,借~什么?,貸~什么?
借應收負數 貸主營業務收入負數 貸銷項負數
貸銷項負數是什么意思?
麻煩老師詳細講解一下好嗎?我第一次從事會計工作害怕搞錯了
同學你好 就是銷項沖減之前的
老師能不能把分錄直接寫出來發給我,不然你這樣說來說去我不知道是什么意思 ,這樣溝通耽誤老師您的時間,而我也沒有搞懂
是不是,借:應收賬款-1395,貸:主營業務收入-1395,是這樣嗎?
你沒有銷項嗎 為啥不做銷項
銷售出庫的時候不是,借:應收賬款,貸:主營業務收入,老師不是這樣做分錄嗎?
同學你好 不是的 還有增值稅呢 分錄應該是 借應收 貸主營業務收入 貸銷項 這樣
我明白了,老師所說的銷項是指銷項稅額吧?非常感謝老師您的責任心和耐心。老師回復一下我才能給你好評
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝