你好,現(xiàn)在大部分用的是2021版的,給你發(fā)一個格式,你可以看一下的,你需要補上 http://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/bal/202109/t460285.html
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設(shè)立一個輔助臺賬,分別在每個月確認多少研發(fā)費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調(diào)研發(fā)費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發(fā)費用支出。現(xiàn)在更正年報,我這個研發(fā)費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費用輔助臺賬就可以加計扣除了?
請問老師,我司享受研發(fā)費用加計扣除的,現(xiàn)在填匯算表格,第一個表單,須勾選224研發(fā)支出輔助賬樣式,有2015版、2021版,還有自行設(shè)計,我選哪一個?我司沒有做這個賬,只是研發(fā)人員工資社保公積金這些有數(shù)據(jù)是研發(fā)費用可以加計扣除
老師,有幾個問題想咨詢 1、在年終匯算清繳的時候,研發(fā)費用加計扣除表中的“人工費用”中包括研發(fā)人員的勞務費嗎?做賬的時候是“借 研發(fā)支出-勞務費,貸 應付職工薪酬-勞務費的”。2、研發(fā)人員的餐費招待費是寫記在管理費用?還是寫在研發(fā)費用加計扣除這個表里啊?3、同一個人在兩個公司可以申報工資薪金嗎?是兩個公司都要扣除費用5000嗎?還是只能在一個公司扣除5000?社保只在一家公司交。
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發(fā)費用,但也沒在科技局做研發(fā)立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費用那張表沒做加計扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發(fā)費用會不會到時稅局來找有什么問題啊?他們實質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發(fā)費,而且計提工資的研發(fā)費都不是某一個人或某兩個人的合計數(shù)來做研發(fā)費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數(shù)上去的
22年公司認定通過了高新技術(shù)企業(yè),我看到22年的賬,沒有計入研發(fā)費用科目的。22年的年報利潤表里列明了研究費用。但我在賬上無論怎么加都加不起來利潤表對應的研究費用那個數(shù)。企業(yè)所得稅匯算清繳,按照利潤表研究費用數(shù)額當做加計扣除數(shù)額,今年進行高新技術(shù)企業(yè)復審,,這種情況2022年研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,說是人員人工費用吧,賬上還沒有研發(fā)費用,只有銷售費用—工資和管理費用—工資。我見研發(fā)人員工資包括在管理費用里,但加了一下研發(fā)人員工資社保公積金仍不是利潤表里列明的研究費用。 研發(fā)費用輔助賬該怎么做呀,復審需要這個嗎
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
好的,研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表里面,第一行,本年可享受研發(fā)費用加計扣除項目數(shù)量,要填的,這個項目是不是研發(fā)立項的項目,之前找審計老師做過,現(xiàn)在不需要做這個了。
對的,是的,你們有研發(fā)立項。
之前是找審計老師做的立項報告,現(xiàn)在沒做這個報告,沒關(guān)系吧,就是人員工資社保這些加計扣除。稅務局好像不要求做這個鑒證報告了吧?
得需要自己留存好資料。被查。
早知道前三季度就不享受這個加計扣除政策了,虧損的企業(yè)。現(xiàn)在只能再準備一堆資料。
好,如果你不享受的話,稅務局也會打電話通知你們做的。
只要有研發(fā),他都會要求做。
好吧,謝謝。逃不掉了
不用客氣,工作愉快。