退回來(lái)這個(gè)發(fā)票還可以紅沖的哈
小規(guī)模,去年11月開出的專票6000多,現(xiàn)在說(shuō)要退回來(lái),可以紅沖掉嗎。
老師去年8月份開錯(cuò)發(fā)票,9月份退回來(lái)重新給他們開了一筆,老板不知道退回來(lái)的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來(lái)發(fā)票做紅沖,報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
你好,我在2022年4月給客戶開了一張發(fā)票,現(xiàn)在他要退回來(lái),讓我重新開2023年的發(fā)票,時(shí)間太長(zhǎng)了,還夸年,能紅沖嗎?
2022年開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在退回來(lái)需要重新開具,那退回來(lái)這個(gè)發(fā)票還可以紅沖嘛?
2022年開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在退回來(lái)需要重新開具,那退回來(lái)這個(gè)發(fā)票還可以紅沖嘛?現(xiàn)在是2023年了可以紅沖嘛?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
那賬怎么做,紅沖的這個(gè)發(fā)票抵減2022年的收入,還是抵減2023年3月收入
直接抵減2023年3月收入
匯算清繳也還是填2022年1-12月的收入?不減去紅沖發(fā)票金額是嗎?
是的,匯算清繳也還是填2022年1-12月的收入,不減去紅沖發(fā)票金額
那不用調(diào),應(yīng)收賬款嘛?
直接在23年紅沖銷售的分錄
紅沖的這個(gè)發(fā)票嗎,2022年掛的有應(yīng)收賬款呀
那就沖應(yīng)收賬款就是了
我直接原分錄紅沖可以嗎?
是的,就是直接原分錄紅沖