你好 更正為 借預付,貸材料彩購
19年管理費用做賬,正確應該是做成: 借:應付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯誤的做成了: 借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 在今年該怎么調整
以前年度多做的成本,能調整到今年的成本嗎?如何調整具體的會計分錄(我把一筆沒有發票的單據做成了成本,今年翻憑證時才發現,沒有發票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應該是借:預付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調整?
去年發放工資做成了借:應付賬款 貸:銀行存款 ,這個月發現這筆賬,應該怎么調整?
去年有筆賬,應該做預付賬款的,做成了費用進了成本。今年發現了這個問題,要如何進行調整。
去年有筆賬,應該做預付賬款的,做成了費用進了成本。今年發現了這個問題,該如何進行調整?對稅有影響嗎?要調整稅嗎? 去年做的借:材料采購費,貸:銀行存款。去年應該要做成,借預付賬款,貸:銀行存款。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
不用調整相關稅費之類的嗎
因為跨年了
你好?材料采購費 你這個是是費用嗎? 是要用以前年度損益 調整?
是費用啊,買材料的費用
你好??是要用以前年度損益 調整?