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Q

我們是貿易型公司,出口的商品只適用免稅政策,請問在填寫增值稅申報表時,需要填寫哪些行次

2023-03-13 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-13 16:13

你好,免稅銷售貨物里面填寫。然后再去減免明細表最后一行。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:13

單位是一般納稅人的嗎?

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快賬用戶3484 追問 2023-03-13 16:14

是一般納稅人

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快賬用戶3484 追問 2023-03-13 16:15

為什么不填在附表一“三、面的退稅”那里呢? 為什么要填在免稅里面??

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:16

你好,這里填寫的是服務收入的。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:16

你是銷售貨物,不是銷售服務。

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快賬用戶3484 追問 2023-03-13 16:20

不是啊,附表一里面 有“三、免抵退稅和四、免稅”; 為什么不填在“三、免抵退稅”那里,你為什么讓我填免稅那里?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:21

免抵退是生產企業填寫的。

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快賬用戶3484 追問 2023-03-13 18:18

老師,那貿易型企業出口免稅的這種情況,在增值稅主表中第7行免抵退辦法出口銷售額就不會有數了么? 金額在主表第8行免稅銷售額那里體現?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 18:20

對的,是的,是這么做的。

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你好,免稅銷售貨物里面填寫。然后再去減免明細表最后一行。
2023-03-13
你好,在二月份你確認的收入嗎?如果是的話在附表一免稅銷售貨物一欄里面填寫,然后減免明細單最后一行里面填寫 進項勾選了沒有?
2023-03-11
同學你好 出口服務不交稅,是免稅的
2023-01-05
同學你好 這個需要填寫型號數量單位
2021-11-22
你好 需要知道對方的行業 是不是服務業 服務業的收入是不是占總收入的50%以上 滿足上述條件 可以享受加計抵減
2020-09-15
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