您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
我們2月收到對方的發票,并且已經入賬,稅務勾選認證的時候發現對方誤作廢了。但2月的賬務沒改,依舊確認了費用和進項稅。對方在3月重新開了發票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會有問題么?
老師,我們1月份開的發票發重復了,現在對方沒有認證,把票退回來了,我們已經確認收入了,應該怎么做呢
老師1-5月收到水發票,做了待認證,沒抵扣,今天發現發票上我們銀行賬號開錯了一個數字,需要退回重開。請問我們沒抵扣已經做待認證能兩聯都退回嗎?退回了我用什么沖已經做的帳?對方會給我紅沖的兩聯負數票嗎?
老師,我們是一般納稅人,施工企業,開了一張3%的勞務發票,可以幫我列一下分錄嗎
本月銷售產品下個月才開票怎么做會計分錄和申報
印花稅的計稅依據是什么?
收匯和確認收入不在同一個月,匯率不一致,放哪個科目
在長春的公司工作,但是員工是山東人,社保想在山東繳納,怎么操作啊
老師,買零星配件收到的普通收款收據可以作為記賬的原始憑證嗎?
銀行代發工資,明細還要打出來給會計嗎
老師,一般納稅人辦理注銷時,未分配利潤有7300元,請問老師這個未分配利潤為正數,是不是股東的需要繳納個人所得稅呀,這個是按分紅繳納個稅嗎?在哪辦理呢?
社保CA鎖能給在冊人員辦理社保補繳業務嗎
昨天開出的專票,要求我們重新開,是不是紅沖后直接開就可以,然后用新開的發票入賬
老師,發票是紅沖還是作廢呢
同學您好,發票是紅沖
老師,對方沒有認證,是我們先開紅字信息表,然后再紅沖嗎?
學員您好,是的,對的