你好,對方需要給你付出發票的兩聯都給你。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
老師好!我們公司去年12月份收到的進項發票已經認證抵扣,現在賣家跟我說發票開錯了需要退回紅沖,請問老師發票給他們退回我需要怎么做?
老師,你好。請問銷售方開給我們的發票識別號開錯,因為當時沒有認證就先做賬了并且也裝訂成冊。現在勾選認證時發現錯誤,對方要求我們把發票原件退回才給我們沖紅再另行重開。可是由于發票已經裝訂成冊,會計也交接更換過。是否必須退回原件才能沖紅呢?
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發票我上2個月已經抵扣認證入賬了,現在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負數發票要給我們一份嗎?我原來的發票聯和抵扣聯還能退給對方嗎?
老師你好,我想問問對方開給我們專票是1月份的,現在發現錯誤,這張發票我們已經認證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發票信息表給對方,我想問原來對方開具給我們的發票需要退回給人家的嗎?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
老師,請問如果對方不肯給到我,我就不能退票給她是嗎?
需要把發票退回去,然后對方才給你開紅字發票的。然后在他這把輔助發票和正確發票都給你。
如果對方不給負數發票我們,我應該不能拿對方給的正確的正數發票,放到對應月底,做待抵扣那張憑證底下吧?開票日期都是7月。更改的是1-6月的錯票
如果對方沒有負數發票,你看對方有沒有紅沖,要是沒紅沖你就正常入賬,正常抵扣。
老師,對方問我們沒抵扣的話,退回兩聯給她紅沖,我們做賬入待抵扣了,我糾結的是我全部把發票給對方了,紅沖開正確票,到時她們不把負數發票給我們只給正確藍字發票,我們怎么1-6月做的沖賬。
那你就和對方說呀,讓他把工資發票給你不就行了嗎?然后你用紅字發票做原來紅沖的分錄 這有啥糾結的,和對方說一下,要發票就行了。
謝謝老師
不客氣的問題解決,請好評。
老師對方不給負數發票,說我們沒有抵扣,她們必須要全部聯,我已經做賬務處理了,用的是待認證來,請問老師那我如何處理比較合理呢?
他需要給你付出發票的,因為咱已經做賬了。要是不給咱負數發票咱沒發紅沖你原來那個做賬的分錄。 要是在同一個月行,你把發票退回去,然后你就按正確的發票進行賬務處理,要是跨月這種就不行。
老師,那我申請紅字信息表,用這個紅字信息表沖,購買方申請,未抵扣是不可以?
你好? 你沒有抵扣 是不是你開信息表?