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老師1-5月收到水發票,做了待認證,沒抵扣,今天發現發票上我們銀行賬號開錯了一個數字,需要退回重開。請問我們沒抵扣已經做待認證能兩聯都退回嗎?退回了我用什么沖已經做的帳?對方會給我紅沖的兩聯負數票嗎?

2023-07-18 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-18 16:45

你好,對方需要給你付出發票的兩聯都給你。

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快賬用戶8622 追問 2023-07-18 17:31

老師,請問如果對方不肯給到我,我就不能退票給她是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-18 17:33

需要把發票退回去,然后對方才給你開紅字發票的。然后在他這把輔助發票和正確發票都給你。

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快賬用戶8622 追問 2023-07-18 17:34

如果對方不給負數發票我們,我應該不能拿對方給的正確的正數發票,放到對應月底,做待抵扣那張憑證底下吧?開票日期都是7月。更改的是1-6月的錯票

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齊紅老師 解答 2023-07-18 17:36

如果對方沒有負數發票,你看對方有沒有紅沖,要是沒紅沖你就正常入賬,正常抵扣。

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快賬用戶8622 追問 2023-07-18 18:29

老師,對方問我們沒抵扣的話,退回兩聯給她紅沖,我們做賬入待抵扣了,我糾結的是我全部把發票給對方了,紅沖開正確票,到時她們不把負數發票給我們只給正確藍字發票,我們怎么1-6月做的沖賬。

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齊紅老師 解答 2023-07-18 19:03

那你就和對方說呀,讓他把工資發票給你不就行了嗎?然后你用紅字發票做原來紅沖的分錄 這有啥糾結的,和對方說一下,要發票就行了。

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快賬用戶8622 追問 2023-07-19 09:42

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-19 09:45

不客氣的問題解決,請好評。

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快賬用戶8622 追問 2023-07-19 10:51

老師對方不給負數發票,說我們沒有抵扣,她們必須要全部聯,我已經做賬務處理了,用的是待認證來,請問老師那我如何處理比較合理呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 10:56

他需要給你付出發票的,因為咱已經做賬了。要是不給咱負數發票咱沒發紅沖你原來那個做賬的分錄。 要是在同一個月行,你把發票退回去,然后你就按正確的發票進行賬務處理,要是跨月這種就不行。

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快賬用戶8622 追問 2023-07-19 11:08

老師,那我申請紅字信息表,用這個紅字信息表沖,購買方申請,未抵扣是不可以?

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齊紅老師 解答 2023-07-19 11:26

你好? 你沒有抵扣 是不是你開信息表?

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你好,對方需要給你付出發票的兩聯都給你。
2023-07-18
銷售方的負數發票需要給你們一份,你之前的籃子發票不要給對方退回去。
2022-03-27
你好!你們已經認證抵扣的,不用退回原發票,開紅字發票信息表就可以。
2021-02-03
您好 是應該讓客戶給開紅字申請表,您單位才能開紅沖票 不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧
2020-08-14
你好,按照你做成本的時候做負數就可以
2023-11-24
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