你好,這個納稅調整賬上是不需要做的。
請教各位老師,去年預提的費用一直沒有實際發(fā)生,這個月來發(fā)票了,需要調整以前年度損益嗎?這個賬務需要怎么處理的,所得稅匯算清繳的時候是不是需要納稅調增的呢
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ?請問還要調整嗎?如果要調整的話要怎么做分錄?
各位老師大家早上好,我們公司是季節(jié)性生產,隔一段時間就生產,然后,機器設備折舊費要不要算在生產成本里面,比如,6-7月份就沒有生產,但是機器設備的折舊在折,8月份生產了,這個應該怎么做賬務處理呢,請各位老師解析一下,謝謝
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
各位老師大家好,就是每年匯算清繳的時候,如果說各項費用有超標話的,這個在做所得稅調增,調減的時候,在賬務上怎么做處理,要不要寫分錄,包括整個的賬務處理是什么流程,請各位老師賜教一下,謝謝
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
老師,那么這個是怎么處理的呢,請老師賜教一下
這個納稅調整只是在匯算清繳的表里調整的
老師所說的這個是電子稅務局里面的那個嗎
對,就是電子稅務局里面的匯算清繳