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你好,老師,公司每個月有20萬的廠房租金,每月會付大部分給對方,但一直都未能清完剩余的金額,所以房東一直都不開發票,公司現在沒收入,請問我票每月預提租金,還是等房東開了發票再進賬?

2023-03-09 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-09 11:16

你好; 按租期按月計提租金; 沒有發票匯算調增? ?

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快賬用戶1603 追問 2023-03-09 11:21

匯算清繳調增,是否賬上不用調整,等到發票到位再沖銷預提對吧?

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快賬用戶1603 追問 2023-03-09 11:23

那我預提分錄:借:管理費用-租金 貸:應付賬款-xx公司

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齊紅老師 解答 2023-03-09 11:29

?你好1;? 是的; 匯算之前取得合理發票? ?

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你好; 按租期按月計提租金; 沒有發票匯算調增? ?
2023-03-09
借應付帳款 借管理費用負數
2021-09-05
你好!未取得發票按總額分攤
2021-06-16
您好。 1、分攤的分錄就不用調整了。 2、您收到發票后,借:長期待攤費用-房租,貸:其他應付款。看看您已經分攤了多少金額,借:其他應付款(相當于把之前分攤計入貸方的金額沖平),借:長期待攤費用(負數)。
2020-11-03
你好 之前的紅沖就可以 然后按發票的來做
2020-09-27
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