借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整。
麻煩看下我補繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應交稅費-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應交稅費-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個沒問題吧?但是我再報季度報表的時候出現了問題 我自己的報表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細里面印花稅有一個25 營業外支出的金額是0 明細稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報季度報表呢 是都不用填寫嗎
老師好 我發現去年應交稅費教育費附加應該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計入了應交稅費教育費附加這個科目里 我想調整一下 把應計入營業外支出 滯納金的10元調整出來 應該如何更改賬務呢
老師,請問下去年印花稅我沒有計提,有一筆滯納金9元直接計入主營業務稅金及附加-印花稅,貸銀行存款…今年我想把滯納金調到營業外支出,跨年了該如何調賬
老師,我們去年第二季度附加稅費當時報漏報了,今年第二季度被稅務局通知補交,并交有滯納金,我這邊分錄怎么做,滯納金進入營業外支出對嗎,我賬務處理是這樣的, 借,稅金及附加, 貸,應交稅費,教育費附加及地方教育附加 借,應交稅費,教育費附加及地方教育附加, 營業外支出 貸,銀行存款 老師,你幫我看看以上分錄可以嗎,如果不對話,老師指點一下
請問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調整和稅局申報表一樣的數據。比如印花稅,申報表四年總計繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個數,其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計2721.6元最后有個余額這個余額記入營業外收入嘛?這是以前會計把減半征收的稅款記入營業外收入了,我認為應該出現營業外收入在貸方負數。應該沒有營業外收入。我能不能把營業外收入全部沖掉借本年利潤負數貸營業外收入負數。
老師,小規模注銷走簡易注銷,銀行存款有余額,實收資本余額大于銀行存款額,未分配利潤為負數。需要在走流程前做退股的分錄不?不做退股分錄可以不?
老師,我想問一下去年開的小規模納稅人目前只有小賣買跟小服務幾萬跟幾千資金收益。目前開的都是普票,現在接了個大項目,對方要求開專票,開專票跟開普票有什么區別老師。
老師:小規模納稅人免稅部分計入營業外收入,那增值稅納稅申報表的收入和所得稅納稅申報表的收入就會不一樣?
一般納稅人購進生物毒素,小規模和一般納稅人分別怎么開票,稅率分別是多少?
給員工買的床上四件套能入賬嗎
我想學下匯算清繳個稅和企業所得稅的在哪里有課程呢
現在銀行是不是都不給隨便辦理個人儲蓄卡了
老師用利潤分配未分配利潤怎么寫分錄
什么情況下稅務局官網開票時候沒有自動帶出自己企業的銀行賬戶和開戶行呢?需要怎么處理
郭老師,24年暫估的,匯算調增,25年取得發票,我25年調減嗎
老師是不是打錯字了,是不是借,營業外支出,貸以前年度損益調整
你好,沒有打錯,損益類的科目都用以前年度損益調整來做。
那調不調整是不是都一樣的? 沒有變化
你好,對的,是的,你賬上不會顯示營業外支出。
跨年了,如果沒有跨年的話,借營業外支出,借稅金及附加負數。
好的,那我不做調整了,做匯算清繳時再把9元的營業外支出再單獨列支
可以的可以這么做。
好的,謝謝老師的詳細解答
不用客氣,工作愉快。