你好,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面首頁(yè)回退所屬期,回到所屬期二月份兒,然后在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面撤銷統(tǒng)計(jì)。
老師,我第三季度的專票已經(jīng)做了不抵扣勾選,也申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)了,再進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的抵扣勾選統(tǒng)計(jì)里月份是10月份,看不到撤銷統(tǒng)計(jì)的提示了,還能撤銷嗎?
請(qǐng)問(wèn) 我這個(gè)月忘記勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在我作廢了還可以勾選抵扣嗎?還是應(yīng)該怎么做呢?
一般納稅人找到一張未抵扣進(jìn)項(xiàng)要九月做抵扣,可是9月的申報(bào)我已經(jīng)申報(bào)了,于是我作廢申報(bào)。但我如何撤銷原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì),再重新勾選統(tǒng)計(jì)申報(bào)呢?
老師,上午申報(bào)了5月的增值稅,然后中午稅局打電話來(lái)說(shuō)讓我們作廢申報(bào),撤銷勾選重新抵扣不作留底,已做勾選統(tǒng)計(jì)的如何撤銷?找了半天,是點(diǎn)擊下圖的回退稅款所屬期嗎?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)11月份增值稅時(shí)著急領(lǐng)票就沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)直接申報(bào)了,后來(lái)作廢申報(bào)后,在勾選平臺(tái)里面直接勾選了進(jìn)項(xiàng)并申請(qǐng)了統(tǒng)計(jì),才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項(xiàng)的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺(tái)里沒(méi)有回退到上一所屬期這個(gè)按鈕,需要怎么處理?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開(kāi)了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團(tuán)建費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅錯(cuò)記成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時(shí)候是看成銷項(xiàng)稅去計(jì)算了,稅沒(méi)交錯(cuò),賬都記錯(cuò)了
我做工資和社保的時(shí)候計(jì)提是借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅、代扣個(gè)人社保,借管理費(fèi)用社保(公司部分)、個(gè)人社保,貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款 這樣不對(duì)嘛
老師請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)票信息上的電話號(hào)碼寫錯(cuò)了,怎么休改
計(jì)入固定資產(chǎn)-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報(bào),還是怎么申報(bào),計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
老師售價(jià)法和計(jì)劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購(gòu)買集裝箱用于倉(cāng)庫(kù)使用,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄