你好,根據你的描述,是這樣做分錄的?
老師,之前月法人買表送客戶,借 管理費用-業務招待費 貸 其他應付款-法人,可以從法人的借款里面抵消嗎,借 其他應付款-法人 貸 其他應收款-法人
公司對公賬戶有4000元要轉賬給法人個人賬戶,這個分錄可以這樣寫嗎? 貸:銀行存款 借:其他應付款–法人 貸:其他應付款–法人 借:管理費用–報銷款
之前從公戶提到法人個人賬號再轉給出納做日常支付用?已經這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應收款——出納 貸:其他應收款——法人 報銷費用時: 借:管理費用 貸:其他應收款——出納
老師,我內賬,之前將款轉到法人私帳,法人后面支付了一些費用 1-借:其他應收 貸:銀行存款 2-借:管理費用 貸:其他應收 這樣子做可以嗎?
老師請問公司現金支付可以通過其他應收款來支付嗎?如:轉錢給股東或法人,借:其他應收款~股東法人,貸:銀行存款,現金支付時,借:管理費用,貸:其他應收款~股東法人
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正