你好? 也有所得稅費(fèi)用這行 是自動(dòng)計(jì)算的?
企業(yè)所得稅報(bào)表只填寫利潤(rùn)總額,漏填寫了營(yíng)業(yè)收入,財(cái)務(wù)報(bào)表是有收入的,企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一樣,需要更改企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師,您好,請(qǐng)問一下填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)獎(jiǎng)金填在哪里?利潤(rùn)表中的減:所得稅費(fèi)用又填寫在哪里呢?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里的“所得稅費(fèi)用”在年度納稅申報(bào)表哪里填寫?
老師你好,財(cái)務(wù)報(bào)表上利潤(rùn)總額下行所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年報(bào)表里哪里填寫
請(qǐng)問老師,申報(bào)季度所得稅時(shí),稅務(wù)局申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用,所以是不是應(yīng)該用財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤(rùn)填寫在稅務(wù)局季度申報(bào)表利潤(rùn)總額那一欄?
個(gè)體戶對(duì)公賬大額取現(xiàn)
老師、做試算平衡表的時(shí)候、(應(yīng)收賬款)科目余額在貸方 是負(fù)數(shù)表示嗎?
會(huì)議費(fèi)入什么科目?老師
老師:請(qǐng)問增加股東是先在稅務(wù)辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的103資產(chǎn)總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)占股份但是沒有業(yè)務(wù)往來,需要申報(bào)么?還是零申報(bào),還是不報(bào)
老師,倆家公司合作,共同研發(fā),簽戰(zhàn)略合作協(xié)議,人員共享,我們公司用對(duì)方公司的員工,他們?cè)谖夜炯媛殻怨べY薪金形式報(bào)個(gè)稅,那我們還用給對(duì)方公司付款嗎?
請(qǐng)問這筆回單應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,租房給員工住宿,這個(gè)房東需要開具發(fā)票嗎
老師,我們是運(yùn)輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時(shí)候消費(fèi)這筆錢就不開發(fā)票,開票只開我們充值的錢,那針對(duì)這筆返利我們需要入賬嗎
不知道在哪填,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額-223799.38元,交21年的所得稅費(fèi)用是20115.24元,凈利潤(rùn)虧損為-243914.62元,但年報(bào)上只虧損了-223799.38元,不知道把20115.24往哪填才能虧損-243914.62元
你好? ?方便把報(bào)表截圖發(fā)來嗎 看一下嗎
你好,老師,你看一下
年報(bào)是和利潤(rùn)表上12月本年累計(jì)數(shù)一樣的? ?不一樣看是不是填寫錯(cuò)了?
就差那個(gè)所得稅費(fèi)用,不知道往哪填,填上就合適了
你好? 所得稅是表自動(dòng)計(jì)算出來的 不用自己填寫的? ? ? ?你利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是對(duì)的不? ?
這個(gè)所得稅費(fèi)用是上年度匯算是補(bǔ)交的,不是本年的
你好? 補(bǔ)交的是調(diào)整期初款分配利潤(rùn)的? 數(shù)據(jù)??
現(xiàn)在年報(bào)了,前期賬調(diào)不了了,現(xiàn)在該怎么辦
你好? 這個(gè)不影響年報(bào)的? 原來匯算時(shí)補(bǔ)交的稅款在所報(bào)里有體現(xiàn)的??
哦,你說的是不影響當(dāng)年的利潤(rùn),所以不在當(dāng)年匯算里體現(xiàn),是不是? 還有補(bǔ)的所得稅我沒有做以前年度損益調(diào)整,沒有結(jié)算到未分利潤(rùn)科目,有什么影響嗎
是的,是這個(gè)意思,沒有其他影響。