同學,你好? 分錄是 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
老師?我想請教下我現在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應付款,想的是等第三方把貨款轉給我們了,我再還給他們,結果現在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
老師?我想請教下我現在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應付款,想的是等第三方把貨款轉給我們了,我再還給他們,結果現在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉給我們了 我該怎么做這個賬
20年公司購買二手車,只有發票,發票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產,直接列支費用。現公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務處理應該怎么做?
老師晚上好,有個問題問下,公司有兩輛車,另一法人沒有通過公司開票把車賣了,買的那個人是通過車管所開的票,現在被稅務局查到了,要按九月折舊凈值報未開票收入,那我這帳目上怎么做分錄
老師你好,請問我公司2022年買了一輛車,10月份賣給了第三方,沒有收錢,第三方把這個車賣了余款又買了一輛車,就掛在了另外一家公司。目前的問題是,當時把這個車賣給了第三方,報了增值稅。我這邊怎么進行賬務處理喃?主要是沒有收到錢,但是又報了稅,這個不做,收入就對不上。
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
那處理了的固定資產喃
同學,你好 你當時買入,入的是固定資產??不是庫存商品??
是的,但是入的固定資產,還折舊了一段時間
同學,你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:應收賬款 貸:固定資產清理 應交稅費
那固定資產清理的余額怎么處理,還有沒有收到錢,這筆應收記賬了怎么處理了?
同學,你好 那固定資產清理的余額怎么處理,放在應收賬款里面,等待收錢
收到不錢了
同學,你好 借:營業外支出 貸:應收賬款