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你好老師,以前年度有個賬是這樣的,收到一張專票,記賬時直接將進項稅款計入管理費用了,但是后來調整又將計入管理費用的進項稅調出來了,月末時發現,本月都是簡易計稅的收入,所以又把進項稅額轉出了,他會計分錄是這樣寫的 借:應交稅費-進項稅 貸:管理費用 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅額轉出 這樣做對嗎

2023-03-07 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-07 09:33

同學你好 對的 是這樣做的

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快賬用戶7607 追問 2023-03-07 09:35

但是這個分錄后邊是不是還應該有個結轉的分錄,因為一直到年底這筆分錄的進項稅額轉出一直都有余額

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:41

同學你好 進項轉出結轉到轉出未交增值稅

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快賬用戶7607 追問 2023-03-07 09:44

那應交稅費-應交進項稅額 科目還是有這筆的余額,這個怎么結轉

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:49

借成本費用科目 貸進項轉出 借進項轉出 貸轉出未交增值稅

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快賬用戶7607 追問 2023-03-07 09:53

那應交稅費-應交增值稅-進項稅 科目最后余額要轉到哪里呢,不用管嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:58

同學你好 這個轉出了呀 附表二也轉出了沒有了

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同學你好 對的 是這樣做的
2023-03-07
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方藍字 可以這樣賬務處理
2019-09-03
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-09-03
同學你好 這樣做可以的
2020-12-09
你好這個總的進項稅額可以對上么,現在可以對上么,你結轉之后 ,你這個之前進項稅額少做,現在可以對上么,借進項稅額,貸以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10
2021-07-21
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