你好?以前申報的數據, 里可以查看到 更正后的數 所屬期是 12月?
我第三季度的企業所得稅申報表數據填錯了,今天更正了數據重新申報了,在哪里可以查詢到更正后那個報表呢?還有更正后那個稅金我是做在1月嗎?怎么做呢
老師,我12月份發現2月份的稅務申報表錯了,然后我更正申報,發現后邊月份的報表合計數還是以前沒有更正的合計數,難道還要把以后月份的都重新更正嗎
我更正申報了12月份的財務報表,我在歷史報表查詢里查看12月份的報表還是以前申報的數據,這個有影響嗎?我是否更正成功呢
請教老師,我在報2022年年報時發現財務報表有點問題,我是現在更正申報上一年12月份的財務報表好呢?還是直接在報年報的時候按正確的數據報就行了,不需要更正申報上一年的財務報表?
我想咨詢一下,我現在更正2022年12月份的增值稅報表,更正之前的報表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵變了,對2023年1月份2月份3月份的申報表有影響嗎,這幾個月的需要更正嗎
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
對,我看12月的還是以前的數據,說明沒有修改成功?
你好 那是沒有更正成功呢?
不是,我在常規申報列表里看年度財務報表是修改后的數據,但是進去歷史報表查詢,數據確實以前的
你好那就不用管了 常規正常就行?