你好;? ? ?是的; 賬上還得紅沖無票收入分錄。 在按發票開票的部分做收入? 申報即可; 一正一負數
請問下,1.今天發現上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務局更改嗎?
請問1,對方開具的發票跨月發現有誤,我方未認證,但已入賬,并月末結賬處理,報稅時,將此發票不進行認證,那不就與賬務不一致了,需如何處理呢? 請問2,上月開具的普通發票,在賬務上進行了抵扣,也是進行了關賬處理,本月才進行沖減,報稅時,此部分如何進行報稅呢?
開了紅字發票的進項,需要在增值稅申報表上附表上填進項稅額轉出嗎,還是直在賬務上處理就行
02月未開具增值稅專用發票,卻已經做了賬務處理,在納稅申報的時候。做了未開票收入的申報。03月這筆業務進行了發票的開具,賬務應該如何處理
老師,這個月申報增值稅的時候在未開具發票上面填了數據,那么這個月要是把未開具發票的金額開出來了,下個月申報應該怎么申報呢
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?