去年你沒有營業嗎?如果是的話,這個年初數據需要錄入去年12月末的。
老師 你好,請教下,3月份換會計軟件 建賬的時候 期初數據錄入 就根據2月份科目余額表的 期末余額 借方累計數 貸方累計數 來錄入對不? 也可以從年初開始,1.2兩月憑證補錄
請問下:我們中途建立新賬,錄入期初數量怎么錄 比如:我建立7月的新賬,6月的期末余額就是7月期初數據嘛。那么本年累計發生額,借方金額和貸方金額需要錄入不
你好,我想請問中途建賬期初數據怎么錄入?比如我是11月建賬只需要錄入1-10月份的期初余額嗎?本年累計需要錄入嗎?是不是我錄完11月期初和10月份的資產負債表數據完全一致就證明我的數據是對的
郭老師您好,我們接了個新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開始,把科余表期末數錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對嗎?年初、本年累計借方、本年累計貸方不用管,也就是錄有期末數的,錄在我的期初余額里,對嗎?還是應該怎樣郭老師?
老師、金蝶軟件錄入就是數據,累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數還是填,上個月的期初數,如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數據就要填6月份的數據,是不是就填5月份的期初余額啊
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
有,但是經理不讓我錄,只錄入8月底9月初的數據,之前的數據太亂,從9月開始
你好,那你資產負債表里面出來的數據不對。