您好 建立7月的新賬,6月的期末余額就是7月期初數(shù)據(jù) 本年累計發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入 不然到時候看累計要看兩個帳套
老師,在現(xiàn)行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉(zhuǎn)錢,過一段時間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運輸公司,進項票通行費過高,開的也有別的公司的車的進項,現(xiàn)在國稅局有個核查任務(wù),說通行費過高,不是本公司車輛通行費作廢,再補交增值稅,可以嗎?
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
我發(fā)的圖片里的,期初余額表需要錄入不?如果要,怎么體現(xiàn)
您建賬的時候錄入期末余額就好了
意思就是說那個建立七月份的新賬,六月的那個期末余額就是七月的期初數(shù)據(jù)吧,然后那個本年累計發(fā)生額借方和貸方都要錄入,然后至于那個之前我是個那個什么期初數(shù)據(jù)借方和貸方就不管它也不入他對吧。
是的 這樣理解正確的
另外6月科目余額表上,應(yīng)收賬款為貸方。錄入的期初數(shù)據(jù)里,顯示的是借方。(是不是就用負數(shù)表示)
比如:6月科目余額表應(yīng)收賬款為貸方10w,我錄入的期初數(shù)據(jù)顯示的借方,是不是就錄入-10w、
是的 是就用負數(shù)表示 錄入-10w 是的
那個科目余額表,他那個做的應(yīng)收賬款,他做的余額是貸方,然后我看他那個資產(chǎn)負債表,把那個預(yù)收貸款因為是貸方嗎,他又全部一比就調(diào)整了預(yù)收賬款,那這個網(wǎng)絡(luò)期初數(shù)據(jù)的話怎么錄啊?是不是所有的應(yīng)收賬款的明細全部都要變成預(yù)售賬款呀。
應(yīng)收賬款余額在貸方的明細 放到預(yù)收賬款借方 不是所有的余額 借方不放的
沒有明白?
意思就是:應(yīng)收賬款的明細賬,金額全部在貸方的,全部錄入期初數(shù)據(jù)為:預(yù)收賬款撒
應(yīng)收賬款科目有明細單位 有借方 有貸方 貸方余額的放到預(yù)收賬款 借方余額的不動 還在應(yīng)收賬款里面
我覺得不對
我加了下:這樣做的話,應(yīng)收賬款的貸方余額的總額和應(yīng)收賬款總額余額對不上
這個是外賬公司做的,我現(xiàn)在要錄入期初數(shù)據(jù),怎么錄入,是錄應(yīng)收賬款,還是預(yù)收賬款
還有應(yīng)付賬款也是負數(shù)
應(yīng)收賬款的貸方余額的總額和應(yīng)收賬款總額余額對不上 當然對不上啊 您總額還有借方余額啊
您單位預(yù)收預(yù)付多不多?
嗯 ,我看了下這個軟件,好像應(yīng)收賬款為負數(shù),資產(chǎn)負債表里直接轉(zhuǎn)為:預(yù)收了
那是軟件設(shè)置了取數(shù)公式