你好,當時一月份分錄怎么做的?
12月一張專票信息開錯了(借;現金1600 銀行1600貸主營業務收入3168.32 應交增值稅31.68)1月費忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時1月份的這張發票怎么入賬)
請問,發現去年11月份的進項票開錯了,沒有認證,這個月對方給重新開具正確的。那么當時11月份入賬的那個憑證作廢,重新按照正確的發票計入到這個月嗎
請教老師,2月份開來的發票,2月份已經入成本已付款,在3月15日認證發票的時候,發現稅號錯誤退回重新開了新發票,日期是3月份的,那么現在這張3月份的發票應該放在2月份里面還是3月份里面,2月份的賬務處理需要調整嗎?
老師,我1月份的收入,也在1月份確認收入了,也交稅了,但是1月份沒開發票,2月份給開的發票,這個2月份怎么處理啊
2月份支付1月至3月的租金,發2月份收到一個季度的租金發票(專用發票),2月份也認證抵扣了,請問1.2.3月賬如何做!
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
1、借:進項稅 貸:銀行存款 2、借:未交增值稅 貸:進項稅
借預付賬款, 貸應交稅費應交增值稅進項, 借應交稅費、應交增值稅進項, 貸應交稅費、未交增值稅。
這樣做相反分錄,把之前錯誤的沖銷,在重新做正確的是吧
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。