您好,是沖以前年度損益調整,僅僅開錯發票,不影響稅費確認
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結轉成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調整 -100 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調整 10 請問,我還需要做企業所得稅的調整分錄嗎?
去年銷售貨物,質量爭議,協商給客戶折讓價格。今年8月份才想來處理,可以紅沖發票,沖減收入吧;是通過以前年度損益調整嗎,還是直接計入當期收入
跨年紅沖發票是沖本月銷售收入還是進以前年度損益調整,要調整上年會計報表嗎,匯繳清算企業所得稅按今年紅沖發票銷售后填報? 謝
去年開錯發票100萬,今年紅沖100萬,這筆分錄是紅沖銷售收入還是進以前年度損益調整,今年所得稅匯算是按紅沖后的銷售收入報去年銷售收入嗎,謝
去年員工報銷發票信息錯誤,今年讓對方沖紅后重新開具了,收到正確發票后怎么入帳,借以前年度調整損益,貸以前年度調整損益,可以嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?