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Q

老師,請問,員工工傷,企業代收傷殘補助金,然后在由企業付給員工,這種情況下。用的科目是其他應收款,還是其他應付款呢。怎么做分錄呢

2023-03-03 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 11:06

你好 企業代收傷殘補助金,借:銀行存款,貸;其他應付款 然后在由企業付給員工,借:其他應付款,貸:銀行存款?

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快賬用戶4104 追問 2023-03-03 11:07

好的,老師,我想問下為什么不是其他應收呢

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:08

你好,因為是先收到,后支付 收到的時候,對于企業來說就是一項負債啊?

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快賬用戶4104 追問 2023-03-03 11:10

啊 這么說懂了。還想問下。公司車輛加油款怎么做分錄呀

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:11

你好,公司車輛加油款 借:管理費用等科目,貸;庫存現金等科目? (如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)

你好,公司車輛加油款
借:管理費用等科目,貸;庫存現金等科目?
(如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)
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快賬用戶4104 追問 2023-03-03 11:13

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:14

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好 企業代收傷殘補助金,借:銀行存款,貸;其他應付款 然后在由企業付給員工,借:其他應付款,貸:銀行存款?
2023-03-03
你好,需要付給員工的錢把其他應付款沖了,不夠沖減走費用
2024-10-08
你好,這個是保險那邊賠償嗎?
2024-08-05
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應付款 70759.79 支付員工后續治療費用及一次性傷殘就業補助金等賠償時: 借:其他應付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業外支出等(差額部分,具體科目可根據企業對工傷支出的性質確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
可以的,可以這么做的
2023-10-10
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