你好同學, 借,應交稅費~增值稅銷項 貸,應交稅費~增值稅進項 應交稅費~轉出未交增值稅
老師!到月底了,我們公司的進項是12595.04,銷賬是195.23。我結轉進銷賬轉出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應交稅費-應交增值稅-銷項:195.23,應交稅費-轉出未交增值稅12399.81,貸方:應交稅費增值稅-進項:12595.04.要是計提的話就:借:應交稅費-未交增值稅:12399.81,貸:應交稅費-轉出未交增值稅!很著急!謝謝
銷項大于進項時,未交增值稅余額在貸方,應交增值稅是負數,結轉未交增值稅也是負數是怎么回事?麻煩老師們幫忙看下,謝謝老師們
您好老師,增值稅銷項5萬,進項是2萬,余下3需要繳納增值稅,要不要把5萬銷項和進項2萬同時結轉轉未交增值稅,這中間差了幾個分錄,怎么才能到銀行付款3萬的分錄,求解謝謝老師
老師,進項稅/銷項稅/怎樣轉到未交增值稅的,能給我寫一下分錄嗎,謝謝
老師,進項稅,銷項稅是怎么轉到未交增值稅的,幫我下一下分錄唄,謝謝
老師,上年度我們已經計提了利息,今年對方開過來了發票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨資企業的企業所得稅是多少
老師好,我從稅務認證系統看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費用362.39,進項稅32.61貸:現金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發票(15萬為各個人商家小販收入,例:賣美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進銷存賬,現在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現在出庫了,沒有庫存,就出負數了 怎么辦
老師您好,我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發票保險公司未開,今年可以讓他們補開嗎?他們不給開的話,應付賬款怎么平
請問老師,勞務派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務費呢?他們是不是要開發票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿出口企業A,報關出口的貨款,讓外貿企業B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務該怎么處理呢?
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整
借, 應交稅費~轉出未交增值稅 貸,應交稅費~未交增值稅